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請問老師,給客戶送的手表記什么科目

2022-08-25 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-25 13:31

。您好,計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:32

老師,這種的專票可以抵扣么?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:34

你好。招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣你好,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:35

老師,有個(gè)說法是購進(jìn)的貨物贈送他人的,視同銷售,可以抵扣增值稅來著?是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:36

那你就按采購和銷售兩部處理就可以抵扣了。那就不要記福利費(fèi)。記在銷售費(fèi)用或者營業(yè)外支出。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:36

因?yàn)?6號文件明確規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:36

。其實(shí)背著抱著一邊沉,你抵扣進(jìn)項(xiàng)了,視同銷售也交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:37

你做業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,但是也沒交增值稅,還是一回事兒。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:37

現(xiàn)在是給勾選抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:40

我建議你是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后寄招待費(fèi)里。也不用交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:40

。兩種處理方法,您選擇一個(gè)就行,自己考慮。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:44

請問老師,如果視同銷售了,后續(xù)分錄怎么做吶?填增值稅報(bào)表的時(shí)候填哪里呀?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:47

。借銷售費(fèi)用。其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。。正常填寫申報(bào)表,申報(bào)納稅。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:48

不好意思老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候,您能在教教分錄么?混了

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:49

。正常做銷售了,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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。您好,計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2022-08-25
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用。
2021-03-28
借銷售費(fèi)用,招待費(fèi)貸,銀行存款。
2022-01-21
你好!這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-交際費(fèi)
2024-06-17
同學(xué)你好 計(jì)入招待費(fèi)
2021-09-16
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