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請問老師,給客戶送的手表記什么科目

2022-08-25 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 13:31

。您好,計入管理費用,業(yè)務(wù)招待費。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:32

老師,這種的專票可以抵扣么?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:34

你好。招待費的進項不能抵扣你好,招待費的進項不能抵扣。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:35

老師,有個說法是購進的貨物贈送他人的,視同銷售,可以抵扣增值稅來著?是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:36

那你就按采購和銷售兩部處理就可以抵扣了。那就不要記福利費。記在銷售費用或者營業(yè)外支出。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:36

因為36號文件明確規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費進項不能抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:36

。其實背著抱著一邊沉,你抵扣進項了,視同銷售也交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:37

你做業(yè)務(wù)招待費了,但是也沒交增值稅,還是一回事兒。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:37

現(xiàn)在是給勾選抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:40

我建議你是做進項轉(zhuǎn)出,然后寄招待費里。也不用交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:40

。兩種處理方法,您選擇一個就行,自己考慮。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:44

請問老師,如果視同銷售了,后續(xù)分錄怎么做吶?填增值稅報表的時候填哪里呀?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:47

。借銷售費用。其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。。正常填寫申報表,申報納稅。

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快賬用戶8122 追問 2022-08-25 13:48

不好意思老師,進項稅轉(zhuǎn)出的時候,您能在教教分錄么?混了

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:49

。正常做銷售了,不需要進項轉(zhuǎn)出。

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。您好,計入管理費用,業(yè)務(wù)招待費。
2022-08-25
你好,這個計入銷售費用。
2021-03-28
借銷售費用,招待費貸,銀行存款。
2022-01-21
你好!這個計入銷售費用-交際費
2024-06-17
同學(xué)你好 計入招待費
2021-09-16
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