。您好,計(jì)入管理費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
請問老師,買吃的送客戶記入什么科目
老師,出差中給客戶送禮記什么科目呢
請問老師,給客戶送的手表記什么科目
老師:請問公司送茶葉給客戶屬什么科目?二級科目是什么?
送給客戶的禮物記什么科目
一次性收取半年房租,房租發(fā)票分月開出,分月入收入可以嗎
給單位開的發(fā)票,但是是個(gè)人付的錢,這個(gè)可以嗎
老師,買一送一,請問送的那個(gè)成本價(jià)是0還是?
研發(fā)人員的跟車試驗(yàn)差旅費(fèi)是計(jì)入研發(fā)的其他費(fèi)用 差旅費(fèi)還是裝備調(diào)試與試驗(yàn)費(fèi)用
為履行合同的時(shí)候發(fā)生的成本費(fèi)用,什么情況下總合同履約成本,什么情況下總合同資產(chǎn)?
我們單位員工離職,社保上個(gè)月沒斷,這個(gè)月繳納保險(xiǎn)后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個(gè)人上個(gè)月沒有工資了。請問這個(gè)社保的費(fèi)用和個(gè)稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費(fèi)到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報(bào)繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個(gè)會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費(fèi)的補(bǔ)助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計(jì)入預(yù)付賬款可以嗎,必須計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
老師,這種的專票可以抵扣么?
你好。招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣你好,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
老師,有個(gè)說法是購進(jìn)的貨物贈送他人的,視同銷售,可以抵扣增值稅來著?是什么意思?
那你就按采購和銷售兩部處理就可以抵扣了。那就不要記福利費(fèi)。記在銷售費(fèi)用或者營業(yè)外支出。
因?yàn)?6號文件明確規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
。其實(shí)背著抱著一邊沉,你抵扣進(jìn)項(xiàng)了,視同銷售也交增值稅。
你做業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,但是也沒交增值稅,還是一回事兒。
現(xiàn)在是給勾選抵扣了
我建議你是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后寄招待費(fèi)里。也不用交增值稅。
。兩種處理方法,您選擇一個(gè)就行,自己考慮。
請問老師,如果視同銷售了,后續(xù)分錄怎么做吶?填增值稅報(bào)表的時(shí)候填哪里呀?
。借銷售費(fèi)用。其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。。正常填寫申報(bào)表,申報(bào)納稅。
不好意思老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候,您能在教教分錄么?混了
。正常做銷售了,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。