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老師,我們公司是建筑企業(yè)做幕墻工程的,現(xiàn)有一項目預(yù)收工程款一般計稅,暫不開發(fā)票,收到后應(yīng)該預(yù)交增值稅和附加對吧?問題1.計算公式 100萬*2%/1.09=18348.62,2.分錄:借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 18348.62 貸:銀行存款 18348.62 3.月末怎么辦,以后開發(fā)票了怎么做分錄?

2022-08-25 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 10:43

對的,是的,需要預(yù)繳增值稅和附加稅。是一般納稅人一般計稅的嗎?如果是的話,增值稅是這么做的 月末你當月開了發(fā)票的, 你自己計算一下,結(jié)轉(zhuǎn)的是整個企業(yè)的, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 然后次月申報抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。

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對的,是的,需要預(yù)繳增值稅和附加稅。是一般納稅人一般計稅的嗎?如果是的話,增值稅是這么做的 月末你當月開了發(fā)票的, 你自己計算一下,結(jié)轉(zhuǎn)的是整個企業(yè)的, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 然后次月申報抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
2022-08-25
對的 這樣做就可以的
2021-11-15
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
同學(xué)你好 對的 是這樣寫的
2022-04-13
同學(xué)你好 發(fā)票沖紅,發(fā)票開錯的話只做銷項稅額對沖就行,如果是退款才需要沖銷收稅入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅82568.81 貸:其他應(yīng)付款 82568.81 開岀正確發(fā)票時 借:其他應(yīng)付款 82568.81 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅82568.81
2021-09-08
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