對的,是的,需要預(yù)繳增值稅和附加稅。是一般納稅人一般計稅的嗎?如果是的話,增值稅是這么做的 月末你當月開了發(fā)票的, 你自己計算一下,結(jié)轉(zhuǎn)的是整個企業(yè)的, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 然后次月申報抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
老師,已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應(yīng)該確認收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
公司是一般納稅人建筑公司, 如下業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理是否對?? 1月預(yù)先收到發(fā)包方匯來第一期工程款100萬,未開具發(fā)私服,分錄如下: 借:銀行存款100萬 貸:合同負債100萬 2月補開發(fā)票: 借:合同負債100萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項8.26 貸:合同結(jié)算91.74 5月申請第二期工程款300萬,開具發(fā)票,但未收到工程款,分錄如下: 借:應(yīng)收賬款300萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項24.77 貸:合同結(jié)算275.23 6月收到第二期工程款,分錄如下: 借:銀行存款300萬 貸:應(yīng)收賬款300萬
你好,老師我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們符合簡易征收開票,我們清包工1000萬,分包300,萬,我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫 (1)公司收到結(jié)算款,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結(jié)算 970.88 應(yīng)交稅費——簡易計稅(計提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發(fā)票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應(yīng)交稅費——簡易計稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預(yù)繳稅款時 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅(預(yù)繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
老師,我們公司是建筑企業(yè)做幕墻工程的,現(xiàn)有一項目預(yù)收工程款一般計稅,暫不開發(fā)票,收到后應(yīng)該預(yù)交增值稅和附加對吧?問題1.計算公式 100萬*2%/1.09=18348.62,2.分錄:借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 18348.62 貸:銀行存款 18348.62 3.月末怎么辦,以后開發(fā)票了怎么做分錄?
老師,我司是建筑施工單位一般納稅人,1、現(xiàn)要收一項目工程預(yù)付30%工程款,當?shù)仨椖浚椖窟€沒開工,是開不征稅發(fā)票給對方,收到款借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 要按3%預(yù)繳增值稅是嗎?2、到時正常開票給甲方時,不征稅發(fā)票要收回來作廢,這個賬要怎么做分錄呢?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!