同學(xué)你好 計(jì)入原材料就可以了
我企業(yè)是農(nóng)業(yè)的,現(xiàn)購(gòu)入一批果樹(shù)苗,后期果子成熟后銷(xiāo)售果子,這業(yè)務(wù)從購(gòu)入到結(jié)轉(zhuǎn)具體的會(huì)計(jì)分錄需要怎么做?同時(shí)肥料等需要入什么科目?新企業(yè)沒(méi)有做過(guò)農(nóng)業(yè)賬,請(qǐng)教,謝謝!
老師你好,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有種植水果和養(yǎng)殖,種養(yǎng)殖前期購(gòu)買(mǎi)的種子,肥料,土地租金,人工費(fèi)等是計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)科目還是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本?幫忙解釋下什么情況下使用這兩個(gè)科目?
老師,臍橙是一年結(jié)兩次果嗎??第二個(gè)問(wèn)題我叫客戶(hù)開(kāi)了農(nóng)藥化肥的發(fā)票10多萬(wàn)元,,我不知道怎么分配到幾月份做賬?第三個(gè)問(wèn)題不是新種的樹(shù)需要灑農(nóng)藥施肥嗎?
老師你好!我們是做農(nóng)業(yè)種植的公司制。果樹(shù)一直用肥料農(nóng)藥這些都記入了生產(chǎn)成本,都在(在產(chǎn)品)當(dāng)中。然后果子成熟都是賣(mài)給散戶(hù),沒(méi)有開(kāi)過(guò)銷(xiāo)售票據(jù)。到最后存貨越積越多,怎么處理呢?
老師,你好!我司是種植樹(shù)木的,種植過(guò)程中產(chǎn)生的肥料、人工、農(nóng)用工具、卡車(chē)的加油費(fèi)等是入什么科目呢?如果同時(shí)種植不同類(lèi)的樹(shù)木如何分?jǐn)傔@些費(fèi)用呢?
老師,麻煩您問(wèn)一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會(huì)計(jì)的亂賬,有的收付款都不知道錢(qián)干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)大,欠錢(qián),可以用未分配利潤(rùn)用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒(méi)有碰到過(guò)這種情況?
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會(huì)有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬(wàn),全部用于期初采購(gòu),銷(xiāo)售收入39.66萬(wàn),銷(xiāo)售成本22.7萬(wàn),其他費(fèi)用22.5萬(wàn),期末庫(kù)存39萬(wàn)?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬(wàn),貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢(xún)費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫(xiě)明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下5月先抵扣了幾張火車(chē)票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷(xiāo),所以出賬是在6月,請(qǐng)問(wèn)5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫(xiě)下分錄,感謝
老師想問(wèn)一下,律師費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開(kāi)票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝