這是題目
老師,我們公司收購(gòu)茶農(nóng)的茶青,代農(nóng)戶開(kāi)收購(gòu)普通發(fā)票,這個(gè)可以按9%進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算抵扣,一般稅額不是用 買價(jià)/(1+9%)*9% 這樣計(jì)算嗎,早上那老師說(shuō)免稅進(jìn)項(xiàng)用 買價(jià)*9%進(jìn)項(xiàng),為什么不是用 買價(jià)/(1+9%)*9%計(jì)算呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票怎么計(jì)算抵扣?我們線下老師講題說(shuō)需要價(jià)稅分離,老師給的答案是B。 為什么不是給的買價(jià)直接乘以扣除率???
老師今天專管員發(fā)信息:7月1日起印花稅法開(kāi)始實(shí)施,原來(lái)的收入*1.2作為計(jì)算申報(bào)印花稅的辦法不再適用,其不符合法的規(guī)定。要按有效的進(jìn)銷合同等計(jì)算,適用的優(yōu)惠該享受盡享受。請(qǐng)問(wèn)說(shuō)的這按有限額進(jìn)銷合同等計(jì)算是什么意思呢?是指的銷售合同不含稅金額直接乘以印花稅稅率,不再乘以1.2的意思嗎?
老師這個(gè)題怎么做,為什么同是收購(gòu)發(fā)票的價(jià)款,核桃的直接乘以10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,而花生要用價(jià)款除以1+9%再乘以9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅呢
老師我這個(gè)購(gòu)買原材料入庫(kù)是購(gòu)買了347,255元,用票面金額乘以9%等于進(jìn)項(xiàng)稅 31252.95元,我領(lǐng)用的時(shí)候沒(méi)把1%的。加計(jì)扣除,分錄做上,我現(xiàn)在要把它做上,是不含稅價(jià),316,002.05元乘以1%=3160.02 ,9%部分加1%部分=34412.97元。。應(yīng)該是34,725.5元,為什么不對(duì)呀?
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們就是說(shuō)要給別的公司開(kāi)發(fā)票,嗯,如果說(shuō)那個(gè)公司如果不用我們開(kāi)的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個(gè)體戶,對(duì)公戶里沒(méi)錢,個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開(kāi)票金額由原來(lái)30萬(wàn)元申請(qǐng)到80萬(wàn)稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_(kāi)票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開(kāi)過(guò)發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬(wàn)
同學(xué)你好 因?yàn)榛ㄉ怯糜诩庸せㄉ停瑢儆诤硕鄢?,要按照核定扣除的方法?jì)算;而核桃屬于計(jì)算扣除,直接用收購(gòu)價(jià)款乘以扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅就行
什么時(shí)候計(jì)算扣除什么時(shí)候核定扣除
核定扣除的行業(yè)如下: 以購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油3個(gè)行業(yè)。
核定扣除的話就是用價(jià)款價(jià)稅分離,計(jì)算就是直接價(jià)款乘以征收率是嗎
嗯嗯,是的,核定扣除的要麻煩一點(diǎn)