同學(xué)你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 固定資產(chǎn)(收入-成本) 同時(shí): 借:累計(jì)折舊 (收入-成本)/折舊年限 貸:管理費(fèi)用等。 是體現(xiàn)為固定資產(chǎn),只是要結(jié)合上述調(diào)整。
老師,母公司賣給子公司產(chǎn)品,這個(gè)在合并資產(chǎn)負(fù)債表中需要抵消吧?是如何抵消反映在哪里?利潤表是反應(yīng)在收入和成本抵消吧?
老師,請(qǐng)問今年才做合并,那去年母公司賣給子公司固定資產(chǎn),需要做抵消分錄嗎?
你好,老師,我想問母公司賣給子公司一輛車,子公司作為固定資產(chǎn),這合并報(bào)表抵消分錄怎么做
老師,母公司銷售產(chǎn)品給子公司,子公司作為固定資產(chǎn)入賬,如何做抵消分錄?抵消后,在合并報(bào)表中該產(chǎn)品能否體現(xiàn)是固定資產(chǎn)嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,2月份母公司轉(zhuǎn)買一批固定資產(chǎn)給子公司,母子公司個(gè)別報(bào)表都出了,現(xiàn)在要做集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表,抵消分錄要怎么做呀
老師,請(qǐng)問子女教育專項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請(qǐng)問酒店購買的餐具該記入什么科目?
個(gè)稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個(gè)情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請(qǐng)問計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門人員工資5000!會(huì)計(jì)分錄可以寫:借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票占用季度30萬的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開了15萬,免稅的發(fā)票開了15萬,要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個(gè)進(jìn)出口企業(yè),我們往國外銷售的貨物在國內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話,會(huì)不會(huì)影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話,不能抵扣什么意思
老師,倉庫新來的主管提出一個(gè)方案,采購下采購訂單時(shí)名稱規(guī)格與倉庫的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱規(guī)格就按采購訂單的來,送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠里就不用開入庫單了,這樣可以嗎,有沒有弊端 呀
老師,出差購買的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
老師您好!你說的能夠體現(xiàn)固定資產(chǎn)是不是在個(gè)別報(bào)表上能體現(xiàn),在抵消分錄后合并報(bào)表中就沒有了。
?不是,兩上報(bào)表上都有。合并報(bào)表中體現(xiàn)的是固定資產(chǎn)原價(jià)-(收入-成本)
? 關(guān)且把相當(dāng)于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤的對(duì)應(yīng)的多計(jì)提折舊部分要轉(zhuǎn)回。
明白老師!謝謝
客氣了,有問題可以再問。