同學(xué)你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 固定資產(chǎn)(收入-成本) 同時(shí): 借:累計(jì)折舊 (收入-成本)/折舊年限 貸:管理費(fèi)用等。 是體現(xiàn)為固定資產(chǎn),只是要結(jié)合上述調(diào)整。

老師,母公司賣(mài)給子公司產(chǎn)品,這個(gè)在合并資產(chǎn)負(fù)債表中需要抵消吧?是如何抵消反映在哪里?利潤(rùn)表是反應(yīng)在收入和成本抵消吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)今年才做合并,那去年母公司賣(mài)給子公司固定資產(chǎn),需要做抵消分錄嗎?
你好,老師,我想問(wèn)母公司賣(mài)給子公司一輛車(chē),子公司作為固定資產(chǎn),這合并報(bào)表抵消分錄怎么做
老師,母公司銷(xiāo)售產(chǎn)品給子公司,子公司作為固定資產(chǎn)入賬,如何做抵消分錄?抵消后,在合并報(bào)表中該產(chǎn)品能否體現(xiàn)是固定資產(chǎn)嗎?
老師您好,請(qǐng)教一下,2月份母公司轉(zhuǎn)買(mǎi)一批固定資產(chǎn)給子公司,母子公司個(gè)別報(bào)表都出了,現(xiàn)在要做集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表,抵消分錄要怎么做呀
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶(hù)提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


老師您好!你說(shuō)的能夠體現(xiàn)固定資產(chǎn)是不是在個(gè)別報(bào)表上能體現(xiàn),在抵消分錄后合并報(bào)表中就沒(méi)有了。
?不是,兩上報(bào)表上都有。合并報(bào)表中體現(xiàn)的是固定資產(chǎn)原價(jià)-(收入-成本)
? 關(guān)且把相當(dāng)于未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤(rùn)的對(duì)應(yīng)的多計(jì)提折舊部分要轉(zhuǎn)回。
明白老師!謝謝
客氣了,有問(wèn)題可以再問(wèn)。