你好,支付給客戶這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
你好:我們是汽車二級(jí)公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復(fù)讓做收客戶款:借其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款;付到公司時(shí):借銀行,付其他應(yīng)收款;公戶付4S店時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時(shí)做:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;付車款時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 可以嗎?
代付的客戶運(yùn)費(fèi)怎么記?借:其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金/銀行存款,但客戶說那運(yùn)費(fèi)記在貨款到時(shí)跟貨款一起給,為什么系統(tǒng)里顯示為借:應(yīng)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入?
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務(wù)收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本?
銷貨給XX客戶100元,其中60元是公司的,40元是合伙人的,賬與合伙人分開算,賬如何做? 借:應(yīng)收賬款-XX客戶 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60 其他應(yīng)付款-合伙人 40 收到該客戶貨款后, 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款-XX客戶 支付合伙人款項(xiàng)時(shí), 借:其他應(yīng)付款-合伙人 40 貸:銀行存款 40 這樣有問題嗎?
老師,那工會(huì)賬戶銀行收的手續(xù)費(fèi),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。 那這個(gè)是不會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)付款多的呢是不。因?yàn)槭盏焦?huì)返的時(shí)候做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
請(qǐng)問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
科目5001.03生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和5101的制造費(fèi)用有什么不一樣
老師麻煩問一下我們公司20年買的車,現(xiàn)在出售,還要交增值稅嗎
老師好,施工時(shí)的臨時(shí)工的工資是需要錄入個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),還是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,
化工制造業(yè)剛剛開始生產(chǎn),采購的原材料數(shù)量是以自己的過磅單入庫,還是按對(duì)方的,還是說按雙方結(jié)算的數(shù)量進(jìn)行入庫?
貨物出口的流程能大白話說一下嘛?
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營,研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
客戶多開的發(fā)票
客戶給你多開了發(fā)票,你做的這個(gè)不對(duì),你怎么做了收入?
第一個(gè)是你單位開出去的發(fā)票,第二個(gè)是收回來的,第三個(gè)是支付的費(fèi)用。
應(yīng)該怎么做呢?
客戶多開發(fā)票給你的,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款、營業(yè)外收入。
付款之后,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
都是我們給客戶多開的,只是過賬,到公戶后還需要給客戶
實(shí)際是沒有業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票,是這個(gè)意思吧,如果是的話,第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄可以這么做,第三個(gè)分錄借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
是的,實(shí)際沒有業(yè)務(wù),客戶過賬發(fā)票 開票時(shí) 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款 回款時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 支付時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金 這樣可以么? 若計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入是否會(huì)影響利潤?
可以 影響你的利潤的
那按我剛剛發(fā)的分錄記合理不? 若涉及到增值稅應(yīng)該怎么記?
你好,沒開發(fā)票的可以這么做的。
開了發(fā)票肯定就不對(duì)了,你都開了發(fā)票,你不做收入。
都是給客戶需要開發(fā)票的,如果開發(fā)票,在開票 回款。支付時(shí)應(yīng)該如何記賬?
你好,你做了其他業(yè)務(wù),收入支付出去,做其他業(yè)務(wù)成本,有收入就有成本。
記入其他應(yīng)付款不合適么
你好,不合適,你一直掛著這個(gè)科目不合適