你好 ;? ? ? ? ?這個要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去; 是的? ??
老師您好,我們單位是天然氣儲備調(diào)峰行業(yè),生產(chǎn)設(shè)備是外包工程,還有辦公樓也是外包,然后有一部分甲供材,現(xiàn)在設(shè)備和辦公樓都已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài),但是工程款還沒有結(jié)清,辦公樓中的一些待攤費用怎樣去處理,我怎樣去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去計提折舊? 還有生產(chǎn)設(shè)備試運行期間的成本核算怎樣計算,初期的成本不穩(wěn)定、因為有原氣購入后提煉過程中的損耗,還有因為一些原因?qū)е略O(shè)備溫度升高需要泄壓的損耗,還有運輸途中的損耗都如何計算和設(shè)置什么科目,成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn), 還有投資方投進來的錢一開始是其他應(yīng)付款,后來又補簽了借款合同,這部分借款費用怎樣去調(diào)整賬目。 麻煩老師費心幫我解答一下,謝謝。
您好,有套電子設(shè)備金額40萬左右,入賬到在建工程里去了,現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的同時又簽署了一份對該電子設(shè)備的技術(shù)維修服務(wù)費金額好幾萬,那這樣要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),怎么處理呢?
您好,有套電子設(shè)備金額40萬左右,入賬到在建工程里去了,現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的同時又簽署了一份對該電子設(shè)備的技術(shù)服務(wù)費金額好20萬,那怎么處理呢后續(xù)?會計分錄咋寫?分錄后面金額又是多少呢?
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表?。咳ツ甑哪陥蠖家呀?jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
那怎么轉(zhuǎn)呢?金額要變化嗎?要加上維修他的修理費嗎
?你好;? ? 先走在建工程- 維修費歸集; 到時一起完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去? ?
意思就是,購買了設(shè)備,會計分錄是借在建工程-電子設(shè)備費貸應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸銀行存款中途又簽訂2年得維修費會計分錄借在建工程-修繕費貸應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸銀行存款購買的設(shè)備已經(jīng)驗收完成,但是還不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),待維修費2年到期時候可以一起轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?是這個意思嗎?
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?你好; 你不要刷屏哈; 刷屏 會被封號的;? ? 是的; 在你發(fā)生維修費之前; 你設(shè)備沒有完工; 那么你們就可以 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) ;一起轉(zhuǎn);對的? ?
不好意思,網(wǎng)絡(luò)不好,以為沒法出去,那就是我一直掛在在建工程里去,即使有了該設(shè)備的驗收報告,等到2年后我在一起入固定資產(chǎn)是不?
你好 ;? ? 驗收了就得 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去; 我還以為你 后面 維修后再 符合固定資產(chǎn)的;? ? 那你先計入固定資產(chǎn); 先折舊; 然后維修后? ?在 ;? 做 ;借在建工程; 累計折舊貸銀行存款; 發(fā)生維修費做 :借在建工程-維修費貸銀行存款 ; 轉(zhuǎn) 借固定資產(chǎn)貸在建工程? ?
老師我不太明白,意思是我現(xiàn)在有了該設(shè)備的驗收單,先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),下個月直接折舊,然后這個簽訂2年得維修費,直接計入借在建工程,貸應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。然后設(shè)備故障發(fā)生維修時發(fā)生的費用,計入在建工程-維修費貸銀行存款,2年到期后,這個維修費轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),是這個意思?
?你好 ;? 意思是之前已經(jīng)符合固定資產(chǎn)了。先去轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去 ; 然后按月折舊 ;之后發(fā)生了維修在做更新改造處理? ; 轉(zhuǎn) 凈值到在建工程去;? ? 維修后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去新的? 價值金額去? ?
那現(xiàn)在簽的維修我計入什么科目里,會計分錄是什么呀?那兩年后發(fā)生的維修費用這個凈值怎么算呀?
?你好; 計入在建工程; 你看看上面我都給你把分錄都列了??