可以的,您開票沒有問題。
老師,您好,咨詢幾個問題,第一個是我這個建筑公司就是倉是,就是有一個裝飾工程公司嗎?也可以開建筑材料的,那我開了這個專開了這個水呢,給對方,而且是稅務局代開的專用發(fā)票,然后當場已經扣了這個增值稅跟那個城建稅,這是第一個問題,這個有沒有風險?第二個是這個,其這個工程裝飾公司呢,它我看了一下,營業(yè)執(zhí)照是那個自然人獨資的,那自然人獨資的話就是在做賬這一塊的成本票就是我開了磚和那個水泥給對方的話,那我這邊的成本票沒有發(fā)票的話有沒有問題???
您好,老師。我們公司現在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發(fā)票原來是只能收普票現在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
我們公司是銷售農產品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉出處理,到現在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉出了,要補交稅款,還要找成本票
老師您好 我這邊是一個建材批發(fā)公司一般納稅人,進項發(fā)票通常13%專票 是一些集成灶 進水器 和定制家具,我從個人處采購了一批地磚,個人去給我代開了普票,然后我開出去了13%的地磚 專票,這種處理合規(guī)嘛?
各位老師,大家好,我們公司是生產保溫箱的,然后老板購進原材料 ,對方公司說他們是一般納稅人,然后每次購進材料的款項都是老板給人家轉私戶,一年之中從來不開發(fā)票,如果開發(fā)票,人家讓老板補稅點,他們讓補13個點的稅點,針對這種業(yè)務我該怎么處理呢,請老師們指點一下,謝謝
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產負債表里,其它應收款是個負數。其它應付款是個正數。應該怎么調整。是直接把這個負數和正數相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數,估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數據,請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內部交易,未實現的損益調整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?