公司和店鋪都不能稅前扣除的哈。應(yīng)該開給店鋪

老師,請(qǐng)問公司投資一家餐廳,用公司對(duì)公賬戶支出費(fèi)用,有些是前期的裝修材料這一塊,比如瓷磚。消防設(shè)備、廚具、收銀設(shè)備。正常運(yùn)營的時(shí)候支出日常酒水和食材。都有收到發(fā)票,支出和收到發(fā)票的時(shí)候我要做什么分錄呢?這些可以作為公司成本來稅前扣除所得稅嗎?
老師,公司和員工合伙開了一個(gè)餐飲店,營業(yè)執(zhí)照是員工的名字辦的,前期籌備的時(shí)候開了一些食材及設(shè)備開的發(fā)票抬頭都是公司的名稱,請(qǐng)問老師,這些發(fā)票可以稅前扣除嗎?現(xiàn)在還沒有收入
老師,請(qǐng)問,對(duì)方公司變更了公司名字,其他都沒變,之前對(duì)方舊公司還有一些發(fā)票沒有開給我們了,現(xiàn)在用他新公司開給我,我現(xiàn)在要用他新公司開出來的票抵扣,這樣要怎么樣備注呢?但是這個(gè)發(fā)票上面的業(yè)務(wù)是舊公司發(fā)生的
老師想咨詢下,老板名下有7家個(gè)體戶連鎖加盟店,營業(yè)執(zhí)照都是獨(dú)立的,去年老板名下又開了小規(guī)模公司食品銷售和供應(yīng)鏈管理,現(xiàn)在都是私戶收付款,公司只開一些銷售發(fā)票很少,個(gè)別發(fā)票款回來打入公戶,原材料那些都是私戶付的,目前我是根據(jù)發(fā)票報(bào)稅,未開票收入沒有申報(bào),下季度補(bǔ)上可以么?
老師,公司的電費(fèi),小金額的一個(gè)月一百多點(diǎn),公司賬戶付的款,之前都是開的收據(jù),收據(jù)上面寫的是公司員工的名字,這種發(fā)票能稅前扣除嗎?寫員工的名字可以嗎?上個(gè)月電費(fèi)五百多,讓他把收據(jù)上改成公司名稱,他說開不了發(fā)票讓以后都私轉(zhuǎn),這種怎么樣做才合規(guī)?
為什么計(jì)提社保費(fèi)只需要計(jì)提公私不分?不需要計(jì)提個(gè)人部分?
發(fā)出商品是體現(xiàn)在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目里面
老師您好,稅務(wù)局打電話說利潤率低是什么意思
老師,員工用自己的車,進(jìn)行業(yè)務(wù)外出的工具,單位按月發(fā)放車補(bǔ),并計(jì)入工資薪金,這個(gè)車補(bǔ)還需要員工和單位簽訂用車協(xié)議嗎?
老師 我們是銷售貨物一般納稅人,也不是備案的出口企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)朝鮮的客戶要貨 要求我們開普票,一般納稅人也可以開普票是嗎 稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎
老師一個(gè)子女一個(gè)月專項(xiàng)附加扣除是多少呢?
老師我加了一下收入是一樣的呀
這是怎么回事啊,增值稅申報(bào)不了
對(duì)外銷售,不是銷項(xiàng)稅額嗎?為什么在計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是要用260÷1減百分之三呢
老師,你好,我公司之前有一張購買材料的普通發(fā)票金額是27萬,后來因?yàn)橐恍┰?,最終只付了24萬 余額3萬沒有付了,但是記入成本27萬,現(xiàn)在該怎么做分錄?是沖減之前記入的成本和應(yīng)付賬款嗎?


老師,那這些費(fèi)用是公司出的呢
公司出的,也只能開給店鋪呀。出錢你可以以投資款的方式打給店鋪
老師,那我們轉(zhuǎn)款的時(shí)候是以備用金的形式轉(zhuǎn)款的,現(xiàn)在要怎么做賬呢
先掛其他應(yīng)收款就是了
好的。這個(gè)其他應(yīng)收款用什么來沖掉呢
要么是發(fā)票來沖呀
我們現(xiàn)在開的發(fā)票不是不能扣除嗎?
只能計(jì)入營業(yè)外外支出,可以沖減其他應(yīng)收款
這個(gè)營業(yè)外支出后面附的附件是別人開給我們的這些發(fā)票嗎?
是的,就是這些發(fā)票
好的,謝謝老師耐心解答。對(duì)我很有用
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)