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昨天稅務(wù)局給我打電話,說我去年的增值稅申報金額和營業(yè)收入申報金額對不上,營業(yè)收入金額低了,讓我更正年度企業(yè)所得稅申報表,意思是將未確認的收入確認到2021年度去,這樣的話我怎么處理比較合適?(主要會計上我賬目應(yīng)該怎么調(diào)整)

2022-08-24 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-24 09:46

你好; 你們? 如果報錯誤了 就要去大廳改的;? 你們確實有未開票收入;? ?報錯誤了? ?到21年年報去了嗎? ?

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你好; 你們? 如果報錯誤了 就要去大廳改的;? 你們確實有未開票收入;? ?報錯誤了? ?到21年年報去了嗎? ?
2022-08-24
你好,這個款到底是應(yīng)收賬款,還是什么款項
2021-07-18
你好,你再去查一下的,你看一下增值稅的銷售額是多少,企業(yè)所得稅的營業(yè)收入又是多少 確定一樣的話,你給對方一個數(shù)據(jù),然后再再讓稅務(wù)局那邊查一下。
2023-08-25
同學(xué)你好 這個直接沖減就可以了 反正是小規(guī)模
2021-04-13
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2024-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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