你好 利潤總額是沒有經(jīng)過納稅調(diào)整的
我想問一下,企稅中,公益性捐贈(zèng)扣除基礎(chǔ)為當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤的12%,這個(gè)是調(diào)整前的會(huì)計(jì)利潤還是調(diào)整后的,我給的圖片就是,一個(gè)按調(diào)整前,一個(gè)按調(diào)整后
公益性捐贈(zèng)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是利潤總額12%,這個(gè)利潤總額要彌補(bǔ)虧損后的嗎?
公益性捐贈(zèng),利潤總額的12%,是納稅調(diào)整后的,還是之前的
公益性捐贈(zèng)支出不超過利潤總額的12%,這個(gè)利潤是會(huì)計(jì)利潤調(diào)整前的數(shù)還是調(diào)整之后的?
公益性捐贈(zèng)支出扣除限額是利潤總額的12%,這個(gè)利潤總額是會(huì)計(jì)上的利潤,還是調(diào)整后稅法認(rèn)可的利潤
有兩家公司給同一人申報(bào)個(gè)稅工資,都是7000元工資,每月也都交個(gè)稅,那明年匯繳時(shí)還交個(gè)稅嗎?是不是匯繳只能扣除1個(gè)5000元每月?
老師,是不是從今年9月起,都要給每個(gè)員工買社保呢?
老師 我二月份的賬 分錄寫錯(cuò)了 我是小規(guī)模納稅人 申報(bào)了但是沒交過稅 能進(jìn)去軟件反結(jié)賬改嗎?
老師,空調(diào)安裝維修單位,是跟品牌方簽的售后服務(wù)的,以前是個(gè)體戶,后來開票超500萬,就變成一般納稅人了,后來解除了幾個(gè)品牌,只有一個(gè)品牌服務(wù),月開票只有10萬以內(nèi),要怎樣可以變回個(gè)體戶?
郭老師還是剛剛的問題,就就是我按照剛剛說的調(diào)整在去年,然后今年的數(shù)據(jù)是會(huì)變的,去年是不變對不對?
不交殘保金對公司會(huì)有啥不利影響?會(huì)產(chǎn)生哪些后果?
老師,請問公司購買商鋪簽訂的買賣合同,印花稅是合同簽訂的時(shí)候交?還是辦理房本的時(shí)候交呢?
員工福利費(fèi)沒記應(yīng)付職工薪酬 直接記的管理費(fèi)用,匯算清繳沒把這部分福利費(fèi)填a105050職工福利費(fèi)支出里,問題大嗎老師
老師,個(gè)人所得稅為什么累計(jì)減除費(fèi)用是10000了呢
郭老師,我剛剛的問題可以接著問嗎?
請問還有什么可以幫您
公益捐贈(zèng),是同銷售怎么填表,比如捐贈(zèng)的公允價(jià)是,100,成本80
所得稅匯算的表
您好,收人里面增加100; 成本里面增加80
差額20,不管?
您好。 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬
收入—成本。就是利潤了
差額20,不管?是。 你的差20是收付實(shí)現(xiàn)制; 在會(huì)計(jì)里面,確認(rèn)收入 成本 做賬,自動(dòng)可以計(jì)算出利潤
20要交所得稅是么
您好,可以這樣去理解的謝謝