同學(xué)你好 由于你之前是估算的那個運費,那么就有差額,你現(xiàn)在賬上去調(diào)整這個差額就行了,把你賬上的調(diào)整為與實際申報一致。
老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢
請問在做出口商品時,CIF,我們實際支付比報關(guān)單上面的金額經(jīng)過匯率兌換后,少幾十元,這個要怎么處理呢?
老師,請問我們做出口業(yè)務(wù)實際收款是扣了手續(xù)費的,但是報關(guān)單上的金額是對方實際匯款的金額,我做收入是按我們實際收款的金額申報的,現(xiàn)在申報出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,我想問一下,先申報的個稅,已經(jīng)扣款了,但發(fā)工資的時候發(fā)現(xiàn)申報個稅的工資表金額錯了,和實際的工資有出入,我下個月申報個稅的時候用正確的金額加或者減去差額,把上個月錯誤的調(diào)整回來可以嗎? 比如:我申報的時候?qū)懙氖?000,但實際支付的工資是3500,我下個月申報時寫4000,到實際支付還是3500,可以嗎?
老師請問下報關(guān)單上面的運費前期金額是估上去實際還沒支付,但是后期實際支付的時候出現(xiàn)差額,要怎么處理差額呢?
老師,我是點擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個月在電商平臺產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請問這可以開的嗎?
請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請問現(xiàn)在辦理營業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動了?
請問我們平臺有沒有納稅申報實操相關(guān)的課程?
合同金額100000元是DDP金額,國際海運費是3500元,保險費是300元,目的港費用12000元。出口報關(guān)單上顯示CIF100000元,有運費、雜費、保險費可以填寫,一般情況下CIF都是填運費3500元,保險費300元。現(xiàn)在的問題基于合同實際是DDP條款,那開發(fā)票到底開多少金額?
7月初交完增值稅 所得稅 印花稅 損益應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)在幾月份
實收資本是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額,還是看銀行對賬單,他們會有不同
老師因為特殊原因趕不上做帳了,7月申報企業(yè)所得稅是不是可以暫估報表數(shù)據(jù)?
請問老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計提的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個營業(yè)稅金分錄,重新計提了正確的12月營業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計數(shù)據(jù),上報報表的時候提示數(shù)據(jù)邏輯不對,我這是紅沖12月的分錄時選錯科目了,我考慮是跨年了,改用那個科目?
老師 現(xiàn)在是實際發(fā)生的是對的,但是報關(guān)單上面的金額是錯的,在賬面上調(diào)整
如果賬面調(diào)成和申報一致那公司支付差額部分要怎么處理能呢?
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票的嗎
有發(fā)票的
同學(xué)你好 有發(fā)票計入費用科目