建筑服務(wù)業(yè)異地項目開外經(jīng)證,在項目所在地預(yù)繳稅款案。
老師,你好!咨詢個事情!我們公司是建筑公司,我們有個項目給別人做,現(xiàn)在對方讓我們開13萬的專票!我們是9個點(diǎn)的專票,我們公司稅負(fù)率是3個點(diǎn),那我是不是得讓對方提供7155.96的進(jìn)項材料發(fā)票來抵扣才對方我們工程3個點(diǎn)的稅負(fù)率!如果對方提供的專票沒有達(dá)到7155.96,那應(yīng)該怎么算呢?還有對方提供的必須是專票吧,普票可以嗎?
老師!您好!請問外地預(yù)繳的項目有個個人所得稅需要我們公司自行申報,外地的稅務(wù)局提供了個稅申報密碼,這個怎么操作?。课覀冋6际窃诒镜厣陥髠€稅,我們再用他提供的申報個稅賬戶和密碼又得重新卸載掉客戶端,在安裝新的自然人扣繳客戶端啊,而且這個不會影響我們做賬嗎?如果異地項目申報個稅扣繳到異地的稅務(wù)局,那我是否就可以往前多申報幾個月的人工工資?
老師,我們公司承接了一個外地的項目,對方希望在當(dāng)?shù)乩U稅,我們提供的服務(wù)不能夠填那個跨區(qū)域涉稅事項報告,目前我們可以以什么方式提供發(fā)票?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
老師,我們是裝修公司,在重慶那邊有個異地項目,注銷外經(jīng)證時對方說我們沒有在項目所在地申報個稅,我們實(shí)際業(yè)務(wù)不是裝修,就是賣了一些家具過去,還帶有點(diǎn)安裝,然后對方見我們是裝修公司,要建筑服務(wù)的發(fā)票而已,這種我如果說我們申報個稅是在我們當(dāng)?shù)厣陥蟮目梢圆荒兀嬖谶@種情況嗎?是第一次弄這種異地項目的情況
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費(fèi)計入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項。老師這個要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項。老師這個要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費(fèi)計入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師我們不是建筑業(yè),老師像公司已經(jīng)領(lǐng)用了稅控盤,可以在異地稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
您好。這個正常是在企業(yè)所在地稅務(wù)局代開發(fā)票,你們是特殊業(yè)務(wù)嗎?和你項目b稅務(wù)局確認(rèn)一下。