你好,包含在里面的,你企業(yè)在a 然后你在B地施工
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
同一個(gè)省不同的市,屬于異地嗎,如果是,具體要怎么申報(bào)?
你好,對(duì)的是的,屬于異地的,這個(gè)是地級(jí)市,不一樣吧。
增值稅附加稅的,在你電子稅務(wù)局找增值稅及附加稅申報(bào)表 打開(kāi)你的申報(bào)表,里面有申報(bào)的信息,你填寫上有選擇一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅的,然后里面的銷售額都是填寫含稅的,扣除填寫的是你的分包款。
就是我在同一個(gè)省的其他市里承接了一個(gè)安裝電梯的工程,具體怎么預(yù)交?
一般納稅人還是小規(guī)模的?你是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅?
之前都是開(kāi)了發(fā)票,按票在當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局申報(bào)納稅,從來(lái)沒(méi)有做過(guò)預(yù)交
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?如果是一般納稅人,一般計(jì)稅的,你的收入減去分包款除以1.09乘以2% 按這個(gè)預(yù)繳 申報(bào)的你截圖申報(bào)表。
我是一般納稅人,安裝費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅,去什么地方通過(guò)什么方式做預(yù)交呢老師
增值稅和附加稅在你電子稅務(wù)局里面有一個(gè)非按期申報(bào),你找一下找增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表,這個(gè)在電子稅務(wù)局就可以申報(bào),其他的去項(xiàng)目所在地申報(bào)。
通過(guò)申報(bào)的方式預(yù)繳,一般都是開(kāi)了發(fā)票預(yù)繳。
其他的稅去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局申報(bào)嗎?其他您指的是什么,印花稅嗎?
個(gè)稅、企業(yè)所得稅 這個(gè)印花稅看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要繳納吧