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以前掛在賬上的應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資和應(yīng)付職工薪酬——職工福利怎么沖掉

2022-08-23 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-23 09:20

你好。沖掉的原因是什么呢?

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 09:21

一直掛在賬上,掛了好幾年,已經(jīng)不知道當(dāng)時為什么掛著了

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:22

沒有原因,是不能直接改帳的。

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:22

先掛著吧,找到原因再處理。

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:23

不然那就屬于做假帳了。

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 09:25

不能用以前年度損益調(diào)整科目處理嗎?因為公司工資都是不計提處理的,所以不清楚這個怎么來的

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:27

以前業(yè)務(wù)調(diào)整影響損益的,用以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 09:47

所以可以這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 09:49

您好,因為您沒有說具體錯誤是什么?沒辦法給你說怎么改?你要有具體錯誤直接就給你寫分錄了。

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 15:56

是少計提造成的,應(yīng)付職工薪酬——工資借方有余額,19年的,現(xiàn)在怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:00

。把少提的補(bǔ)上就行了,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:09

會計分錄就借以前貸應(yīng)付職工薪酬嗎?完整分錄可以寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:15

你好?把少提的補(bǔ)上就行了,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。? 借 未分配利潤貸 以前?

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:24

老師,少計提呢

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:25

多計提,打錯了

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:27

借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:27

老師這樣寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:30

做我回復(fù)你,相反的那個分錄。

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:30

老師,你看下我的對不對啊

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:33

不對 科目不對 正確的寫了?

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:35

借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:35

這樣寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:39

生產(chǎn)成本那個分錄啥意思?

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:40

不是要補(bǔ)嗎?

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快賬用戶4950 追問 2022-08-23 16:40

科目不要寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:45

你后面又說是多計提了,那你寫這個生產(chǎn)成本那個科目。那應(yīng)付職工薪酬不又多了嗎?

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你好。沖掉的原因是什么呢?
2022-08-23
你好好,你這些沒有支付嗎?還是因為多計提導(dǎo)致的?
2024-12-24
你好 是的 借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬~福利費
2020-09-07
你好 新的會計準(zhǔn)則已經(jīng)取消了“應(yīng)付福利費”這個科目,與原“應(yīng)付工資”合并為“應(yīng)付職工薪酬”科目
2021-04-08
你好,借勞務(wù)成本,二級科目是福利費。
2021-01-09
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