你好,你沒有給我錢,也沒有收到半成品的發(fā)票,那相當(dāng)于你沒有入庫的一個庫存商品呀。那你現(xiàn)在發(fā)生了銷售業(yè)務(wù)了嗎?那你這些貨物是哪來的呢?
老師,我這邊有兩個問題啊,第一個問題就是我們公司他那個有自制半成品,還有委外加工的半成品,然后我在那個會計科目那里,我增加了,增加了兩個,一個是自制半成品,一個是委外加工半成品,然后第二個問題就是存貨核算方法,然后這邊我也增加了兩個,然后我拍照發(fā)給你,你看一下對不對? 會計科目那邊我增加了一個是自制半成品,然后是委托加工半成品,然后第二個就是存貨核算方法那邊,然后我拍照發(fā)給你了,就是自制半成品,還有委外加工半成品的核算方法。 我這樣做目的:分細(xì)一點(diǎn),自制和委外分開
老師好,我們單位是貿(mào)易單位,沒有生產(chǎn)資質(zhì),就購買了原料輔料委托其他單位加工成成品再銷售,現(xiàn)在有個問題,就是原料發(fā)給加工單位后先要第一道工序生產(chǎn)成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料發(fā)給他們了,有做好的成品直接從加工單位發(fā)出給客戶了,但是還有半成品在加工單位那里沒有全部生產(chǎn)完,那我們單位該怎么核算成本呢,怎么會計處理
老師你好,想問一下我公司做電商銷售家具的,成品的話是給其他家加工成半成品回來,我們包裝的。現(xiàn)在我們就是沒有收到加工半成品的發(fā)票也沒有付過錢給他?,F(xiàn)在賬面上怎么做?
請問我公司是網(wǎng)絡(luò)銷售家具的,純銷售沒有加工制造的,我們都是買材料票回來給其他工廠加工成成品給我們銷售的。這樣要怎么做賬?
老師 我們是一家飲食文化有限公司 但是我們的廚房外包給其他單位的 他們外包公司自己購入原材然后他們的廚師自己加工做成菜品 然后我們端上桌給客人飲用 他們賺取的是賣給我們的菜品價錢 我們賺取的是出售給客人的差價 現(xiàn)在遇到一個問題是 我們給他們廚師發(fā)工資直接打入他們公司 他們開勞務(wù)費(fèi)過來 這個是沒問題撒 但是菜品這個票他們應(yīng)該開什么品名過來呢 開過來我們好結(jié)清菜品的錢
有民辦非企業(yè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的實(shí)操課嗎
你好,幫看下,這個意思還是有風(fēng)險是吧,因?yàn)楣拘。矝]流程,剛老師說聽老板,后來問有沒風(fēng)險,老師是這樣答的
老師,離職補(bǔ)償金也要申報個稅的對吧?項(xiàng)目名稱寫解除勞動合同一次性補(bǔ)償金?
請問開具數(shù)電專票,購買方的地址電話和銀行名稱、賬號是不是可以不用填寫?
想問下出口退稅匯率用哪個
老師,我們公司購進(jìn)液氮是在大的儲罐里,會以三種形式賣出去,一種是充裝成小瓶直接賣原材料,一種是充裝小瓶賣氣態(tài)的氮?dú)?,一種是充裝小瓶賣氣態(tài)的高純氮?dú)?,我能不能在月末把原材料按減掉直接賣原材料的部分,剩余的都轉(zhuǎn)入庫存商品-氮?dú)?,然后再之后的銷售中,是氮?dú)饩椭苯咏Y(jié)轉(zhuǎn),是高純氮?dú)饩桶?.2倍結(jié)轉(zhuǎn),這種方式做賬。
老師車船稅會計分錄如何寫?與車險一起繳納,申報車險印花稅是不要把車船稅減出去,謝謝
老師您好,有個問題請教下您。 公司支付25.5-26.4月的房租,未收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款-*公司 貸銀行存款。后面每個月計提時:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-*公司。 請問等收到發(fā)票后分錄要怎么做啊?
廠房裝修屬于什么科目
老師,這道題我不懂,為什么分母用1?0.2%
哈哈哈、現(xiàn)在就是這個問題,應(yīng)該怎么做?
那你就先暫估入庫吧,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。
好的、謝謝
祝您生活愉快開心快樂
你好,我如果委托別人加工半成品回來,自己在包裝銷售的話。賬面上怎么做好。
哦,那你得按照委托加工物資來做憑證。借委托加工物資貸原材料,借庫存商品貸委托加工物資。