你好,這個軟件系統(tǒng)是為了研發(fā)的,就計入研發(fā)支出,如果說它是直接為了某一個使用的技術(shù)無形資產(chǎn)。

企業(yè)系統(tǒng)研發(fā)已經(jīng)達到預定可使用狀態(tài),從研發(fā)支出——資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)后,系統(tǒng)維護、升級技術(shù)人員的工資計入什么科目?
技術(shù)部購買3500元的軟件系統(tǒng),應該計入研發(fā)支出還是無形資產(chǎn)
企業(yè)是砂漿生產(chǎn)企業(yè),找軟件公司做的erp系統(tǒng),拿不準應該計入研發(fā)支出還是無形資產(chǎn),這算不算委托境內(nèi)企業(yè)研發(fā)呢?可以加計扣除嗎?
老師,您好!請問一下購買軟件的,對方開的發(fā)票除了軟件XXX系統(tǒng)發(fā)票外,還開了信息技術(shù)服務/軟件定制開發(fā)及技術(shù)服務費,可以一起入無形資產(chǎn)? 合同是50萬,軟件發(fā)票40萬,服務費發(fā)票10萬,現(xiàn)在我們的資產(chǎn)全部入成50萬無形資產(chǎn),可以?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
不到5千元也可以計入無形資產(chǎn)嗎
你好,那個5000元的是針對固定資產(chǎn)的,一般咱無形資產(chǎn)的話,嗯,你像3500的話,你是可以直接計入無形資產(chǎn)的。
那這個可以按2年攤銷嗎
你好,我這樣跟您說,這個無形資產(chǎn)是這樣的,他標準的攤銷時間是十年,如果說你這個金額不大,而且用的時間也確實不長,長的話可以按照兩年的。