同學你好 技術服務出口是不退稅的
老師您好,請問境外單位向境內單位提供技術服務,一定要有境外單位開具的增值稅發(fā)票才能抵扣進項嗎?
(1)為我國境內乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務并提供咨詢業(yè)務,取得含稅研發(fā)服務收人30萬元、咨詢收入10萬元,發(fā)生業(yè)務支出7.2萬元,其中研發(fā)人員工資6萬元,研發(fā)人員國內出差飛機票款0.4萬元(票價0.3萬元、燃油附加費0.1萬元)、為乙企業(yè)項目組成員購買出差飛機票款0.8萬元(票價0.6萬元、燃油附加費0.2萬元)。飛機票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國境內丙公司提供技術項目論證服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元。 (3
某計算機銷售公司為增值稅一般納稅人,以銷售計算機為主,并為客戶提供信息技術服務、維修維護等服務。本月該公司銷售計算機取得收入 800 000 元,提供信息技術服務取得收入 100 000 元,為客戶計算機修理取得收入50 000元,均開具增值稅專用發(fā)票。以上收入均為不含稅收入。 要求: (1)計算該企業(yè)當期應納增值稅額。 (2)如果該計算機公司未能將三項收入分別核算,應該如何處理?試著得出結論。
請問,境外提供服務,技術人員坐飛機取得的機票能申請退稅不?
境內公司向境外公司提供這類服務,服務發(fā)生在境內。 交易編碼:228039 其他技術服務 技術服務費 交易附言:生產技術指導費(自動化機器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個金額申報繳納增值稅,會涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
老師,我們買車的時候,對方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請問如果確認發(fā)票,防止對方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點應該怎么做?比如想看一下是否有浪費情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長到什么時間段,謝謝!
老師您好,請問個人給公司代開發(fā)票后,稅務局要求個人匯算,自己怎么操作?
老師:報年度企業(yè)所得稅時,成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報第4季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?我們公司這個可能沒辦法稅前扣除,對方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報表怎么填寫呢?
訴訟費、執(zhí)行費、受理費公告費需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費怎么算,有公式嗎
企業(yè)進項票和企業(yè)庫存商品有什么關聯(lián)?進項票里的商品明細 和庫存商品不應該是相等的嗎?
那我出口貨物,差旅費機票能申請退稅嗎
同學你好 這個是內銷抵扣的
就是不能用做出口貨物來抵扣進項稅額,只能用做國內銷售對吧
同學你好 對的 是這個意思