你好 借:庫存商品/固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費--進項 貸:應(yīng)付賬款
1宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),均按稅法規(guī)定取得和開具相關(guān)票據(jù),請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規(guī)定,并計算出當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。(1)向甲家電商場銷售A型電冰箱100臺,統(tǒng)一出廠價為5000元/臺。由于商場購買的數(shù)量多,按照協(xié)議規(guī)定,廠家給予商場統(tǒng)一出廠價5%的折扣優(yōu)惠,貨款全部以銀行存款收訖,折扣額和銷售額已經(jīng)在同一張專用發(fā)票上分別注明;向乙家電商場銷售A型電冰箱50臺,為了盡快收回貨款,廠家提供價稅合計金額2%的現(xiàn)金折扣,乙家電商場及時付款享受了現(xiàn)金折扣。(2)采取以舊換新方式銷售冰箱,銷售A型電冰箱10臺,從消費者手中換入舊電冰箱作價1000元/臺。(3)采取還本銷售方式銷售A型電冰箱給消費者15臺,根據(jù)協(xié)議規(guī)定,5年后廠家應(yīng)當(dāng)將全部貨款以價稅合計總額退還給購貨方。銷售后,開出普通發(fā)票15張,含稅銷售收入合計金額為87750元。(4)以30臺A型電冰箱向丙單位等價換取原材料,A型電冰箱成本每臺3500元。雙方均按13%的稅率開具了增值稅專用發(fā)票。(5)當(dāng)月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商
達電器批發(fā)公司從宏觀外地廠家購入冰箱,一批取得供貨方開具的增值稅專用發(fā)票瑞列冰箱數(shù)量50臺,每臺單價2300元,價款合計115000元,14950元,公司已將冰箱驗收入庫,但貨款尚未支付,該業(yè)務(wù)應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理
1、某冰箱生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年10月生產(chǎn)銷售B款冰箱,出廠不含增值稅單價為5000元/臺,具體生產(chǎn)和銷售情況如下:(1)向某商場銷售1300臺B款冰箱,支付運雜費5000元,收到一般納稅人開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票;在本地銷售同型號冰箱800臺,每臺不含稅價格3000元,沒有開具發(fā)票。(2)用本企業(yè)生產(chǎn)的冰箱200臺換取彩電,并收到對方開具的彩電的增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明的不含稅金額是330000元。(3)銷售冰箱發(fā)出包裝物押金300000元,另沒收逾期未收回的包裝物押金23400元。(4)采用以舊換新方式銷售B款冰箱50臺,舊冰箱作價100元/臺,實際收取2700元/臺。(5)購進冰箱零配件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為220000元。(6)從小規(guī)模納稅人處購進原材料,支付價稅合計金額100000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(7)從消費者手中收購廢舊冰箱,支付金額270000元。備注:冰箱適用的增值稅稅率為13%,納稅人取得的發(fā)票均已通過認(rèn)證并允許在當(dāng)月抵扣。要求:(1)請根據(jù)上述業(yè)務(wù)計算該冰箱廠本月應(yīng)該繳納的銷項稅額
領(lǐng)390元。10日,5日從四??照{(diào)廠購進空調(diào)50臺,每臺價格為2000元,商品已人庫今復(fù)驗發(fā)現(xiàn)其本5臺空調(diào)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。12日。收到8日從深圳佳美公司購進的電視機98臺,商品驗收時短少2臺位責(zé)任造成的,索賠教尚去收到。12日,向中遠商場銷售空調(diào)30臺,單價為2500元;冰箱40臺,單價為20臺,單價為1200元;徵波爐20臺,單價為250元。貨款總計236000元0580元,代墊運編費1880元,貨款尚未收到、12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價為2000元,貨款為20000為26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元、增值稅稅額轉(zhuǎn)來華美公司的托收憑證,經(jīng)審核無誤,子以承付,商品尚未收到。15日,向華新商場銷售空調(diào)40臺,單價2500元;冰箱50臺,單價240臺,單價1200元。貨款總計292000元,增值稅稅額為37960元,代,貨款收到并存人銀行。16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)其中10合質(zhì)量不名文(4)10日,5日入四??照{(diào)廠購進空調(diào)50臺,每合價格為2000元,商品已人庫,貨款已支付。今復(fù)驗發(fā)現(xiàn)其中5臺空調(diào)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到四??照{(diào)廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(5)12日.收到8日從深圳佳美公司購進的電視機98臺,商品驗收時短少2臺,經(jīng)查是運輸單位責(zé)任造成的,索賠款尚未收到。一(6)12日,向中遠商場銷售空調(diào)30-臺,單價為2500元;冰箱40臺,單價為2400元;電視機50臺,單價為1200元;微波爐20臺,單價為250元。貨款總計236000元,增值稅稅額為30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價為2000元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元、增值稅稅額180元。開戶銀行轉(zhuǎn)來華美公司的托收憑證,經(jīng)審核無誤,子以承付,商品尚未收到。(8)15日,向華新商場銷售空調(diào)40臺,單價2500元;冰箱50臺,單價2400元;電視機60臺,單價1200元。貨款總計292000元,增值稅稅額為37960元,代墊運輸費1360元,貨款收到并存人銀行。(9)16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)其中10臺質(zhì)量不符合要求,子以拒收,其余90臺驗收人庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅稅額轉(zhuǎn)人“應(yīng)收賬款”賬戶,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。10)18日,12日向中遠商場銷售的電視機中有5臺存在質(zhì)量問題,中遠商場要求退貨,經(jīng)協(xié)商同意退貨,已收到“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,并已開出紅字增值稅專用發(fā)票,其余貨款己收到。(11)20日,向德盛商場銷售空調(diào)60臺,單價為2500元;冰箱50臺,單價為2400元;微波爐40臺,單價為250元。貨款總計280000元,增值稅稅額為36400元,用轉(zhuǎn)賬支票代墊運輸費1400元,給予的信用條件為“2/10,1/20,n/30”。(12)25日,從廣州藍云公司購進空調(diào)100臺,每臺2000元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,藍云公司代墊運輸費1200元《含稅)??照{(diào)直運西安華強公司,每臺售價為2400元,貨款為240000元,增值稅稅額為31200元,運輸費由西安華強公司負(fù)擔(dān),九購銷結(jié)算手續(xù)均已辦妥,貨款尚末支付和收到。
(6)12日,向中遠商場銷售空調(diào)30臺,單價為2500元:冰箱40臺,單價為2400元:電視機50臺,單價為1200元:微被爐20臺,單價為250元。貨款總計236000元,增值稅稅額為30680元,代墊運輸費1880元,貨款尚未收到。(7)12日,從華美公司購進冰箱100臺,每臺單價為2000元,貨款為200000元,增值稅稅額為26000元,運費取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2000元、增值稅稅額180元。開戶銀行轉(zhuǎn)來華美公司的托收憑證,經(jīng)審核無誤,予以承付,商品尚未收到。(8)15日,向華新商場銷售空調(diào)40臺,單價2500元:冰箱50臺,單價2400元:電視機60臺,單價1200元。貨款總計292000元,增值稅稅額為37960元,代墊運輸費1360元,貨款收到并存入銀行。(9)16日,12日從華美公司購買的冰箱運到,經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)其中10臺質(zhì)量不符合要求,予以拒收,其余90臺驗收人庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)收賬款賬戶,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。(10)18日,12日向中遠商場銷售的電視機中有5臺存在質(zhì)量問題,
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元,第二季度累計年度利潤為56184元,請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請問公司車輛購買的保險要交財產(chǎn)保險合同,有張發(fā)票是人身險也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
收到房租還沒開票怎么入賬
老師,請問下,出口的運輸方式,有物流園區(qū)和監(jiān)管倉,這個代表什么呢?顯示這兩者時,為什么關(guān)單上的貿(mào)易國,指運港,運抵國,顯示是中國呢?
幼兒園保教費是免稅的嗎
老師。公司有4個月沒交社保了,這個月交齊了,有滯納金。那憑證應(yīng)該怎么記?