您好,這個是沒錯的哈
老師,我公司收到法律服務(wù)費(fèi)500000,我能不能分期確認(rèn)收入 開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:預(yù)收賬款 495049.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應(yīng)收賬款 500000 分12期每期確認(rèn)收入時 借:預(yù)收賬款 帶:主營業(yè)務(wù)收入 這樣做對嗎?
工程完工驗(yàn)收合格收到工程款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 之前沒有確認(rèn)過收入?是不是要先確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
之前做賬每月確認(rèn)收入7425.74萬,截止確認(rèn)收入計(jì)入應(yīng)收款是44554.45萬, 7月收到款項(xiàng)54000,那分錄應(yīng)該是借:銀行存款54000 貸:應(yīng)收賬款54000,借:應(yīng)收賬款54000貸:預(yù)收賬款54000萬, 然后繼續(xù)確定收入 借:預(yù)收賬款 這樣沒錯吧
老師好!我們在5月份收到的租金收入是150萬(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請問收入可以在下半年按月確認(rèn)嗎?收到款時:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 等到6月份確認(rèn)收入時:借:預(yù)收賬款 25萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 25萬 每個月都按此確認(rèn) 這樣可以嗎老師 謝謝!
交易性金融資產(chǎn)處置公允價值變動損益用不用結(jié)轉(zhuǎn)到投資收益
請問老師,生產(chǎn)成本先計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本就能結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧
老師 我想請教兩個問題 問題有點(diǎn)長 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復(fù)審 然后做高新企業(yè)有補(bǔ)助嗎 補(bǔ)助30萬 然后呢科技局的就可能要來企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個情況 1.今年我們高新復(fù)審,出的專項(xiàng)報告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來的 ,企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)是按照加計(jì)扣除的金額來的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項(xiàng)的數(shù)又跟年報填的數(shù)不一樣 因?yàn)?3年被坎掉了一個項(xiàng)目所以沒能加計(jì) 這個到時候該怎么解釋呢 需要寫情況說明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應(yīng)收賬款收不回來怎么做賬?
去年暫估了成本10萬,今年企業(yè)所得稅匯繳前補(bǔ)進(jìn)來成本票5萬,應(yīng)如何記賬
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項(xiàng)目名稱寫錯了,本來是有色金屬的,我選的時候選錯其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請問假如我們一般納稅人開了一張200萬的3個點(diǎn)建筑勞務(wù)票出去,工人會再開票進(jìn)來給我們,但是是在我們開票出去以后隔月,可以抵扣200萬的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來看,能不能分公司給A公司開具發(fā)票