一般情況下就是他使用的增值稅稅率。
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
老師好,麻煩問下專票我們的稅點(diǎn)和供應(yīng)商開的稅點(diǎn)必須一樣才能抵稅,還是說不一樣也能抵稅,比如我們是13%的稅點(diǎn),供應(yīng)商開出來的是6%、9%、5%的稅點(diǎn),我們可以抵扣?還是說必須開13的稅點(diǎn)。都是一般納稅人特殊情況除外的。如果可以的話,我們稅點(diǎn)高,對(duì)方開的稅點(diǎn)低,對(duì)我們有什么利弊。是不是可以判斷賠和賺?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師好 麻煩講解一下d選項(xiàng)相關(guān)的知識(shí)點(diǎn),我印象中是退稅率可能比征稅率低一點(diǎn)也可能一樣,可能我記錯(cuò)了
請(qǐng)問一下老師 這個(gè)去年考試原題稍微改了一下的題目 最后給予提示說 這個(gè)企業(yè)符合進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除的條件 最后就是計(jì)算出來是29萬的進(jìn)項(xiàng)稅額 還要在加計(jì)扣除10%的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是2.9萬 我很好奇這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義上完全沒看到過 只有在企業(yè)所得稅中購買環(huán)保設(shè)備可以抵扣10%設(shè)備款 所以麻煩老師能講解一下這個(gè)符合企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的知識(shí)點(diǎn)嗎
8月初成立的公司,在9月初開通了稅務(wù),9月份需要報(bào)個(gè)稅嗎?
軟件服務(wù)購買合同交印花稅嗎?如果合同約定服務(wù)費(fèi),這個(gè)一般是什么形式?
老師,請(qǐng)問豆腐是免稅的嗎?
老師您好,農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)的賬務(wù)處理是什么樣的?食用油
老師您好,實(shí)繳的小規(guī)模公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄?公司兩個(gè)股東,其中一個(gè)股東把他的股份轉(zhuǎn)讓給了一個(gè)新的人,不是轉(zhuǎn)給原來持股的股東
已經(jīng)做賬的 穩(wěn)崗補(bǔ)貼收到時(shí) 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助收入 給員工補(bǔ)貼時(shí) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸:銀行存款 穩(wěn)崗補(bǔ)貼因社保當(dāng)時(shí)給多了(已跨年度),現(xiàn)需要退回,請(qǐng)問分錄如何做(穩(wěn)崗補(bǔ)貼已發(fā)放),退回的款需要法人承擔(dān)
老師。這道題,所得稅費(fèi)用也就是不明白,因該這個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅200 貸:所得稅費(fèi)用200,,這確實(shí)減少了200呀,之前計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的時(shí)候是,借:遞延所得稅資產(chǎn)175 貸:所得稅費(fèi)用 然后又轉(zhuǎn)回。
房開企業(yè)代收費(fèi)用包括哪些
老師,請(qǐng)問個(gè)人代開的發(fā)票是不是全部要代扣代繳個(gè)人所得稅
100塊入手10個(gè),每天漲20塊,每天賣一半也會(huì)同時(shí)按漲后價(jià)買回一半。問第10天持有10個(gè)多少錢,且賺了多少錢?如果100塊一個(gè),一直持有不買不賣,賺多少錢,然后盈利后,手上的值多少錢
這類計(jì)算題,題目里一般會(huì)給出退稅率,然后自己交過的稅率和退稅率有個(gè)差,那部分不能退,這就是不一致的情況嗎?
那個(gè)是免抵退稅條件下的操作。