你好,你是按月申報(bào)的嗎?如果是的話,第一行和第三行填寫銷售額。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司無(wú)票收入填寫在哪個(gè)欄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)今年3月小規(guī)模無(wú)票收入超過(guò)15萬(wàn),無(wú)票收入填哪欄?
小規(guī)模申報(bào)增值稅,增值稅主表,無(wú)票收入是填欄1吧,欄1等于欄2欄3加無(wú)票收入,但是這個(gè)無(wú)票收入又沒(méi)有超過(guò)月10萬(wàn),填哪呢
# 提問(wèn) #小規(guī)模季報(bào)增值稅超30萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入填哪欄次?謝謝
老師,小規(guī)模無(wú)票收入報(bào)稅填到哪個(gè)欄里啊,季度超過(guò)30萬(wàn)的
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
無(wú)票收入怎么分不含稅金額?
你好,你看一下稅率是多少。你收到的錢都是含稅的。
小規(guī)模不是按3個(gè)點(diǎn)收嗎?按含稅收錢,加油站
你好是的,是這么做的。
按實(shí)際收到款申報(bào)無(wú)票收入嗎?老師
以后也不開(kāi)發(fā)票嗎?如果是的話,可以這么做的。
不開(kāi)發(fā)票了,謝謝老師
就可以這么做的,不用客氣,工作愉快。