你好,借管理費用勞務(wù)費或者是主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費貸銀行存款,應(yīng)交稅費個稅。
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費用加計扣除中48、49扣除項金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進(jìn)去
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修正了嗎
股權(quán)原值怎么計算?注冊資金2000,只有A股東實繳5萬!B股東沒有實繳1分錢!A股東占股99%,B股東1% 公司賬上:實收資本5萬,未分配利潤66000 以上是大致情況!現(xiàn)在B股東要把1%的股份轉(zhuǎn)讓給張三 請問股權(quán)原值是多少,如何計算?轉(zhuǎn)讓價格做多少合適符合標(biāo)準(zhǔn)?
為什么還要應(yīng)交稅費個稅呢
你好,勞務(wù)報酬需要交個稅的。
我們是建筑企業(yè) 把一部分勞務(wù)分包給個人 這筆勞務(wù)費已經(jīng)付了 但他沒辦法提供發(fā)票給我們 我是問這種情況我們應(yīng)該怎么辦
正常做賬,正常代扣代繳個稅,沒法抵扣所得稅,匯算清繳的時候調(diào)增就可以的。
正常做賬,正常代扣代繳個稅 這環(huán)節(jié)就是你說的那種分錄嗎
調(diào)增應(yīng)該怎么調(diào)呢老師
是的,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目三十來填寫賬載金額就可以了。
老師 不用經(jīng)過工程施工科目嗎 就直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
當(dāng)月確認(rèn)的收入嗎?當(dāng)月確認(rèn)的收入的可以。
當(dāng)月確認(rèn)的收入 這個怎么理解呢 什么意思
對應(yīng)的收入做了的意思啊。
收入沒確認(rèn),我想知道付給誰,分錄是不是這樣 借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅 借:工程施工 貸預(yù)付賬款 這樣對嗎老師
是的是的,是這么做的。
老師 就是確定沒有發(fā)票和后期能拿到發(fā)票回來 賬務(wù)處理上有什么區(qū)別嗎
沒有的區(qū)別地一樣做。
嗯嗯 好的
老師如果這筆勞務(wù)費未超過5000 是不是就不用代扣代繳個稅了
你好需要 起征點是800的
這個又為什么呢 是哪個知識點 我去學(xué)習(xí)下
勞務(wù)報酬預(yù)交起征點800。