您好,只有劃分為持有待售資產(chǎn)后計(jì)提的減值準(zhǔn)備才可以轉(zhuǎn)回,在這之前計(jì)提的是不能轉(zhuǎn)回的。
資產(chǎn)在劃分為持有待售資產(chǎn)之前需要先做減值測(cè)試嗎? 是按照公允價(jià)值-處置費(fèi)用,和,未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值的孰高著作為可收回金額?(前者) 還是以公允價(jià)值-處置費(fèi)用作為可收回金額?(后者) 因?yàn)樗院笫且幹玫?,不可能還會(huì)再有使用中產(chǎn)生未來(lái)現(xiàn)金流的,所以我個(gè)人覺(jué)得后者比較合理
麻煩不悔老師請(qǐng)回答我下, 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無(wú)形資產(chǎn)200,商譽(yù)50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無(wú)形資產(chǎn) 200 貸 商譽(yù) 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-商譽(yù) 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 80 后來(lái)持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉(zhuǎn)回的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)之間按比例分?jǐn)偅ú恍枰怨潭ㄙY產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽(yù)不得參與分?jǐn)偅?借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來(lái)持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉(zhuǎn)回的110中的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)中分?jǐn)偅?0不能恢復(fù)到商譽(yù)里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對(duì)嗎?
麻煩不悔老師請(qǐng)回答我下,其他老師不要接哦 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無(wú)形資產(chǎn)200,商譽(yù)50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無(wú)形資產(chǎn) 200 貸 商譽(yù) 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-商譽(yù) 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 80 后來(lái)持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉(zhuǎn)回的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)之間按比例分?jǐn)偅ú恍枰怨潭ㄙY產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽(yù)不得參與分?jǐn)偅?借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來(lái)持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉(zhuǎn)回的110中的60在固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)中分?jǐn)偅?0不能恢復(fù)到商譽(yù)里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-無(wú)形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對(duì)嗎?
資產(chǎn)轉(zhuǎn)為持有待售狀態(tài)在賬務(wù)處理時(shí)是不是就直接轉(zhuǎn)入到固定資產(chǎn)清理科目掛著,折舊這些也轉(zhuǎn)出來(lái),等真的處置好了再做下一步賬務(wù)處理
持有待售資產(chǎn)在劃分持有待售時(shí)計(jì)提了減值,劃分持有待售后如果賬面高于公允減去費(fèi)用后的凈額,不需要做賬務(wù)處理。我的問(wèn)題是,不是持有待售在劃分時(shí)計(jì)提了減值準(zhǔn)備嗎,為什么劃分不做轉(zhuǎn)回分錄而是不做任何處理?什么情況下要做轉(zhuǎn)回分錄?
廣告業(yè),項(xiàng)目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是不是社保部分要從新填寫(xiě)啊?
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)發(fā)票金額8000含車船稅300請(qǐng)問(wèn)如何做賬?需要申報(bào)車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來(lái)生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來(lái)合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬(wàn),處理價(jià)4萬(wàn),帳務(wù)處理?
老師好,工資開(kāi)服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過(guò)出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?