學員你好,計入財務(wù)費用即可

老師好,我想咨詢一下,我們收到一張承兌匯票,沒有在銀行貼現(xiàn),轉(zhuǎn)給了一家貼現(xiàn)公司,收了一定的手續(xù)費,然后把剩余的錢又返給我們公戶。這種操作合理?還有這種情況又該怎么做賬?
老師,就是我們的票據(jù)然后找的那種貼現(xiàn)的地方把票據(jù)兌出來了,給了他們的手續(xù)費怎么做賬,是扣下貼現(xiàn)利息之后又給他們的手續(xù)費和居間費差不多,怎么做賬
甲方給我們支付的工程款走的融資鏈,我們在上面承兌出來后有扣平臺手續(xù)費和利息,手續(xù)費后面跨月了開票過來,該怎么做賬
跟供應(yīng)商對賬發(fā)現(xiàn)往年的對不上,我們把承兌背書給了供應(yīng)商,他們貼現(xiàn)的利息由我們承擔,就是沖抵我們給他們的貨款里扣除,貼現(xiàn)的利息在私人貼的沒票據(jù),我方利息要怎么做賬,分錄怎么寫
老師我給甲方開具了50萬發(fā)票跟甲方簽訂的是50萬會給我電子承兌匯票,但是最后甲方不給匯票了,要給現(xiàn)金,但是要扣除貼現(xiàn)手續(xù)費13000,最后給我們付487000,那13000咋做賬啊,做到財務(wù)費用手續(xù)費嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
但是沒有發(fā)票
沒有發(fā)票不影響入賬,需要所得稅匯算調(diào)增的