你好,同學(xué), 1,借在建工程 300 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)30 貸銀行存款339 2借在建工程10 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)1.3 貸銀行存款11.3 借固定資產(chǎn)310 貸在建工程310 3 甲公司2016年對B生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)計提折舊=(310-10)*5/15=100 甲公司2017年對B生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)計提折舊=(310-10)*4/15=80 4 2017年12月31固定資產(chǎn)賬面價值=130 可收回金額為85,應(yīng)計提減值45 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
(5)根據(jù)資料三,計算2017年12月31日甲公司B生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)計提的減值準(zhǔn)備金額,并編制相應(yīng)的會計分錄。
應(yīng)計提減值45 借資產(chǎn)減值損失45 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備45