你好,補(bǔ)交以前的土地使用稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—土地使用稅 ??, 貸:銀行存款 如果之前沒有計提,還需要補(bǔ)計提

你好,土地使用稅怎么會計分錄?
補(bǔ)交以前年度的城鎮(zhèn)土地使用稅和滯納金怎么做會計分錄。今年交的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么做會計分錄。
老師你好!不交以前的土地使用稅的會計分錄?
你好,退回上年度土地使用稅會計分錄
跨年的土地使用稅補(bǔ)交,如果不做以前年度損益,怎么做會計分錄
公司名下沒有車,簽個租賃協(xié)議的話,取得的加油的專票,和車輛維修的專票,能否抵扣?
老師我們給一個稅務(wù)異常的客戶開具了增值稅專用發(fā)票,這個對我們公司有風(fēng)險不
小規(guī)模公司開消項發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實際收款18700元,多開的發(fā)票贈送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈送部分) 借:銀行存款 18700 借:營業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈送金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料18700 會錄對不對?
老師,個人給單位代開發(fā)票是不是不需要繳納印花稅
公司車保險做賬,記那個科目,怎么記
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計入固定資產(chǎn)清理,那么利潤表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項吧?增值稅報表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開消項發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實際收款18700元,多開的發(fā)票贈送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈送部分) 借:銀行存款 18700 借:營業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈送金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料這樣對不對
請教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項作為一項專門的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個稅,此項業(yè)務(wù)支出從計提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個稅,一套完整的會計分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎
老師你好!補(bǔ)交以前的土地使用稅的會計分錄?
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
老師你好!計題用什么會計科目
麻煩老師幫幫忙
你好 如果是當(dāng)年的,計提分錄是 借:稅金及附加? ??, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—土地使用稅 如果是以前年度的,計提分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加? ? ,???貸:應(yīng)交稅費(fèi)—土地使用稅
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地使用稅 嗎?那以前年度損益調(diào)整這么結(jié)轉(zhuǎn)
你好,以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加
老師你好!利潤分配-未分配利潤 還需要結(jié)轉(zhuǎn)不?
你好,利潤分配-未分配利潤已經(jīng)是最終的科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師在嗎
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
鄒老師你好!補(bǔ)繳以前年度的土地使用稅,只能用以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝鄒老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。