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我想問一下,我有個制造費用-機物料消耗,6月份已經(jīng)入了,7月份才收到票。7月該怎么做賬呢

我想問一下,我有個制造費用-機物料消耗,6月份已經(jīng)入了,7月份才收到票。7月該怎么做賬呢
我想問一下,我有個制造費用-機物料消耗,6月份已經(jīng)入了,7月份才收到票。7月該怎么做賬呢
2022-08-17 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-17 14:49

?你好 ;? 你 6月入賬金額和你 7月發(fā)票金額一致嗎? ?

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快賬用戶4310 追問 2022-08-17 14:49

是一樣的金額

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快賬用戶4310 追問 2022-08-17 14:49

只是6月份沒有收到發(fā)票,就直接付款了

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快賬用戶4310 追問 2022-08-17 14:50

第二個截圖,是我打算這樣記賬,發(fā)現(xiàn)不行,就想問一下,我該怎么做賬

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快賬用戶4310 追問 2022-08-17 14:54

在嗎,看到回復一下唄

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齊紅老師 解答 2022-08-17 14:58

?一樣 金額; 你就直接把你7月收到的發(fā)票 付你 6月憑證后面即可;? ?就不需要 7月單獨做分錄了? ?

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快賬用戶4310 追問 2022-08-17 14:59

可是會涉及到稅金,有進項稅

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:07

?你好; 意思之前沒有做進項稅;現(xiàn)在有進項稅;? 那你就把 6月分錄紅沖了。在按發(fā)票 做? ;? ? ? 進項稅體現(xiàn)出來即可? ?

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?你好 ;? 你 6月入賬金額和你 7月發(fā)票金額一致嗎? ?
2022-08-17
您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入, 借:銀行存款, 貸:應收賬款
2022-11-03
同學,你好 先暫估入賬 借:庫存商品 預付賬款 貸:銀行存款
2023-10-21
借銀存貸其他有業(yè)務收入應交稅費 借銀存負數(shù)貸營業(yè)外收入
2019-10-18
你好;? 你要按照? 實際的業(yè)務來做賬; 不要單純的去看你的發(fā)票哈 ;? 而且你 要按照你實際收到貨物的時間當月來做入庫的 ;? ? 你要注意不要 提前入庫或者延后入庫; 避免造成你賬實不符合的??
2022-07-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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