你好 這個(gè)即征即退意思是,你只需要繳納3%的稅費(fèi) 銷售100萬,你稅率13, 若是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票6萬,那么你征收了13-6=7萬,那么退你4萬 若是進(jìn)項(xiàng)10萬,那么就不需要退稅費(fèi)給你啦
老師,我們銷售軟件即征即退的,我們8月份有開票軟件的,但是稅負(fù)沒有超過3%,不用退稅,那我報(bào)稅的時(shí)候銷售軟件的金額應(yīng)計(jì)入一般項(xiàng)目里呢還是即征即退的項(xiàng)目里?
老師,我們公司是高新軟件企業(yè),公司的有些軟件銷售可以享受即征即退政策,想問的是如果這些對(duì)應(yīng)的即征即退軟件,沒有進(jìn)項(xiàng),如果13%稅率,雖然稅務(wù)局能退10%的稅,那公司增值稅稅負(fù)是13%,還是3%
老師,您好,我們公司是自主開發(fā)軟件并銷售的一般納稅人,開具軟件銷售13%的增值稅專用發(fā)票,并有享受即增即退,后續(xù)我們有提供軟件維護(hù)的服務(wù),那我們是開具6%的增值稅發(fā)票是么,那這一部分6%的發(fā)票能銷售即增即退嗎
@郭老師,我們有一個(gè)公司有軟件即增即退,開具13%的發(fā)票,那么會(huì)退多少呢?
@郭老師 我們有軟件即增即退,如果我們開了一張發(fā)票既有即增即退的軟件產(chǎn)品,又有正常交稅的產(chǎn)品,在同一張發(fā)票上,我得怎么處理呢?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
老師嗎我我進(jìn)項(xiàng)稅只有4萬呢,那么退多少呢?
也是退4萬嗎?
不是的,等一會(huì)兒我逆推一下
?那么你征收了13-4=9萬 那么退你6萬
嗯 ,反正就按照3%繳納,那就是有這個(gè)政策,如果想退的多,就少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,老師是這個(gè)意思嗎?
是的,你可以這樣理解的
好的謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d