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你好老師,我是購買方,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退款,怎么做會(huì)計(jì)分錄

2022-08-16 23:07
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-16 23:18

紅沖以前的科目憑證,科目相同數(shù)字用負(fù)數(shù)表示。

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紅沖以前的科目憑證,科目相同數(shù)字用負(fù)數(shù)表示。
2022-08-16
你好,購買方收到銷售方的紅字發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-12-30
購買方開紅字信息表,然后銷售方給你開紅字發(fā)票,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-11-21
借庫存商品或成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-08-03
你好,具體是什么原因?qū)е碌?部分需要退款呢??
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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