紅沖以前的科目憑證,科目相同數(shù)字用負數(shù)表示。
購買方作廢一張已抵扣的專票,銷售方退回了發(fā)票全款,請問購買方進項轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做
老師,您好: 我想咨詢下,我們的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在部分需要退款,我們購買方要怎么進行賬務(wù)處理
老師:您好!購買方發(fā)生進貨退回,且進項稅已經(jīng)認證抵扣,收到銷售方的紅字發(fā)票,怎么做會計分錄?
老師你好,請問我們是購買方,對方發(fā)票開具錯誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進項稅額,已經(jīng)抵扣的進項稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
你好老師,我是購買方,增值稅進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要退款,怎么做會計分錄
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,