你好,這個是你們單位收到的工程進度款嗎?如果是的話,借銀行存款貸工程結算應交稅費,應交增值稅銷項 確認收入、借工程結算貸主營業(yè)務收入
老師我想問下,如今天簽一筆項目合同113萬(含稅13萬),是不是就該今天記賬主營業(yè)務收入和銷項稅及應收賬款,但是這個項目即日起才開始運行,發(fā)票也沒有開,而且本月肯定是完成不了,那這種情況怎么記賬。
老師,我們項目是通過工程施工核算的,我想請問一下該怎么結轉成本和收入呢。所有的工程款都是通過應收賬款的。一直都是借銀行存款,貸應收賬款。然后成本都是借工程施工-明細,貸銀行存款。我想請問一下我有做少的步驟嗎?
老師我想問一下,就是建筑行業(yè),做完這個項目多少錢簽合同的那種,然后中間會預付進度款,這樣我應該怎么入賬?怎么結轉成本和收入呢?
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務怎么處理呢,我做了這個業(yè)務,我這個月是不是得繳納工會經費呢,還需要結轉成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,我還有一個問題想請教你,就是我們公司是建筑類的企業(yè),嗯,他現(xiàn)在這個工程項目開工了,他又給付預付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現(xiàn)在我還沒出呢,一點成本都沒有,關于這個項目的,因為他給了預付款才開始動工開始干呀,那我這個入賬會計分錄該怎么做呢?
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
簡易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計算靜態(tài)回收期的時候不用考慮殘值嗎?就是說計算靜態(tài)回收期的時候,不要用初始投資金額減去產值在計算嗎
比如說今年三月份申請下來高新技術企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應承擔的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務費,怎么賬務處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
是的,比如合同上是簽了10萬,那我收到錢的時候,借銀行存款貸工程結算。每月月末的時候確認收入嗎
還是要等到這10萬全部收完了才確認收入
這個看你自己,你什么時間確認收入,開發(fā)票的,或者是根據(jù)完工進度都可以啊。
好的,那如果是商品呢,比如購進50元售價100那就是結轉50的成本,確認50的收入是嗎?
確認100的收入結轉50的成本。
購進商品時:借庫存商品,應交稅費貸銀行存款 售出時:借銀行存款 貸庫存商品,稅費 結轉成本:借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 確認收入:借主營業(yè)務收入 待銀行存款
銷售出去的,你這個分錄不對,應該是借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。