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老師我想問一下,就是建筑行業(yè),做完這個項目多少錢簽合同的那種,然后中間會預付進度款,這樣我應該怎么入賬?怎么結轉成本和收入呢?

2022-08-16 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 14:15

你好,這個是你們單位收到的工程進度款嗎?如果是的話,借銀行存款貸工程結算應交稅費,應交增值稅銷項 確認收入、借工程結算貸主營業(yè)務收入

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快賬用戶5357 追問 2022-08-16 14:20

是的,比如合同上是簽了10萬,那我收到錢的時候,借銀行存款貸工程結算。每月月末的時候確認收入嗎

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快賬用戶5357 追問 2022-08-16 14:20

還是要等到這10萬全部收完了才確認收入

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:23

這個看你自己,你什么時間確認收入,開發(fā)票的,或者是根據(jù)完工進度都可以啊。

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快賬用戶5357 追問 2022-08-16 14:25

好的,那如果是商品呢,比如購進50元售價100那就是結轉50的成本,確認50的收入是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:25

確認100的收入結轉50的成本。

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快賬用戶5357 追問 2022-08-16 14:28

購進商品時:借庫存商品,應交稅費貸銀行存款 售出時:借銀行存款 貸庫存商品,稅費 結轉成本:借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 確認收入:借主營業(yè)務收入 待銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:28

銷售出去的,你這個分錄不對,應該是借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶5357 追問 2022-08-16 14:36

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-16 14:37

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個是你們單位收到的工程進度款嗎?如果是的話,借銀行存款貸工程結算應交稅費,應交增值稅銷項 確認收入、借工程結算貸主營業(yè)務收入
2022-08-16
這里沒有結轉的這一部分啊,用力的工程施工減去工程結算,如果說是正數(shù)計入存貨,負數(shù)放到預收賬款。
2021-03-27
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-09-01
您好,您結轉成本處理是可以的。先歸集再結轉。收入分錄沒錯誤。
2020-08-24
您好 簽訂合同的時候不做賬務處理
2020-09-12
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