不影響企業(yè)所得稅的,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是根據(jù)小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)的。
總包是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%.分包適用3%簡(jiǎn)易計(jì)稅,小規(guī)模納稅人1%.或者小規(guī)模納稅人30萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅,對(duì)總包有什么影響?為什么
一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,交企業(yè)所得稅是25% 還是按小規(guī)模享受優(yōu)惠政策?
一般納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,交企業(yè)所得稅是25% 還是按小規(guī)模享受優(yōu)惠政策?
老師,以前是小規(guī)模,中途變成一般納稅人,對(duì)企業(yè)所得稅的影響是啥?小規(guī)模是免增值稅,一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),如果在年中時(shí)我們申請(qǐng)一般納稅人,會(huì)不會(huì)對(duì)之前的免稅造成影響?
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢(qián)現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶(hù)可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售,賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
但是算企業(yè)所得稅的方式不一樣啊
你好,小規(guī)模的是按照什么來(lái)的?
普票免稅,專(zhuān)票3個(gè)點(diǎn)
你好,企業(yè)所得稅小規(guī)模是按照什么來(lái)的?這個(gè)是增值稅的。
他有查賬征稅,還有核定征稅,你是查賬征稅嗎?只要是查賬征稅就不影響。
查賬怎么不影響呢?差額計(jì)稅的話(huà)工資是成本,計(jì)算企業(yè)所得稅方法不一樣啊
根據(jù)利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損,這個(gè)余額乘以稅率-季度預(yù)繳
差額計(jì)稅。在所得稅上就沒(méi)有差額計(jì)稅一說(shuō),只有在增值稅有差額計(jì)稅。
一起不影響企業(yè)所得稅匯算清繳?
意思不影響企業(yè)所得稅匯算清繳?
是的是的,不影響匯算清交 不影響企業(yè)所得稅的。
對(duì)增值稅有影響
有影響。一般納稅人銷(xiāo)售普通貨物,13%專(zhuān)票、普票稅率都是一樣的,小規(guī)模的專(zhuān)票3%普通發(fā)票免稅。