你好,計(jì)算出來(lái)的保險(xiǎn)費(fèi),為什么不需要支付呢 如果需要支付,是計(jì)入進(jìn)口商品的成本?
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--銷售成本1080 貸:庫(kù)存商品1080 2、計(jì)提 :借:庫(kù)存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi) 80 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫(kù)存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來(lái)呢?
老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--銷售成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 2、計(jì)提 :借:庫(kù)存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1080, 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫(kù)存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi) 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調(diào)回來(lái)呢?現(xiàn)在是庫(kù)存商品相差80,在應(yīng)付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調(diào)回呢?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在已做錯(cuò)分錄,1、計(jì)提時(shí)多計(jì)提成了庫(kù)存商品80、應(yīng)付賬款80; 2、付款時(shí)應(yīng)付賬款未做營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi)80轉(zhuǎn)出; 3、在保持庫(kù)存商品1000元不變的情況下,如何調(diào)分錄?(目前庫(kù)存商品少80、銀行存款又多付80、應(yīng)付賬款多計(jì)80)" 現(xiàn)做的分錄:(1)計(jì)提:借庫(kù)存商品10800,貸:應(yīng)付賬款1080(含稅費(fèi)80,是給供應(yīng)商開(kāi)票的稅點(diǎn),不計(jì)增值稅里面) (2)付款:借應(yīng)付賬款1080、貸銀行存款1080 (3)銷售:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸庫(kù)存商品1000 (4)多付稅費(fèi) 借營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi)80、貸銀行存款80
工程按項(xiàng)目核算,大家都是單獨(dú)表格記錄還是在哪些科目上做項(xiàng)目輔助核算呢?比如借庫(kù)存商品按項(xiàng)目核算了,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候庫(kù)存商品又貸出去了,這樣項(xiàng)目核算也不準(zhǔn)確?。勘热缰Ц恫少?gòu)款,發(fā)票未回,借應(yīng)付,貸銀行,收到發(fā)票貸應(yīng)付,這樣應(yīng)付也不能做項(xiàng)目核算吧?不知道哪些科目需要項(xiàng)目核算,求指點(diǎn)
老師,公司購(gòu)買商品驗(yàn)收入庫(kù)并取得了發(fā)票,目前只支付了對(duì)方一部分款,開(kāi)先已經(jīng)為其設(shè)置了預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在用預(yù)付賬款科目代替應(yīng)付賬款科目,會(huì)計(jì)分錄是這樣寫的嗎? 借庫(kù)存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))20000 貸銀行存款 80000 預(yù)付賬款 40000 貸月
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我們只需要支付貨款,保險(xiǎn)費(fèi)記進(jìn)庫(kù)存商品,和應(yīng)付帳款之間有個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)的差額,記入哪個(gè)科目
你好,計(jì)算出來(lái)的保險(xiǎn)費(fèi),為什么不需要支付呢
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是進(jìn)口時(shí)海關(guān)加計(jì)進(jìn)貨值,計(jì)算增值稅和關(guān)稅的,但我們并不需要支付
你好 借:庫(kù)存商品,貸:營(yíng)業(yè)外收入?
可以沖銷售費(fèi)用嗎
你好,這個(gè)是進(jìn)口貨物,不是銷售貨物,不可以沖 銷售費(fèi)用