你好不變 留底不變的
我司有幾張進項稅專票,已經(jīng)認證抵扣了。但是現(xiàn)在需要沖紅。 我想問的是,沖紅之后,對方重新給我們開普票回來。那我之前這幾張專票進項稅計提了10%的加計抵扣,現(xiàn)在沖紅了,我這部分的加計抵扣需要做什么處理嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項 那也是對方公司認證了,增加了他們的進項呀,這個沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話,這個留抵稅額會變動嗎
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項 那也是對方公司認證了,增加了他們的進項呀,這個沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發(fā)票重新開的話,這個留抵稅額會變動嗎@郭老師
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額???我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務數(shù)字賬戶里導出來?這個是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進項我們要轉出來,那飯?zhí)玫乃娨D出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項稅和進項還有稅負率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
老師,外購光伏材料,組件并按裝,稅率按多少?
老師,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
我在頭條新農官方旗艦店買奶粉,付費時看見成為會員可以少付2元,不知道成為會員(也不知是成為頭條會員還是新農官方旗艦店的會員)是否需要交費?先謝謝你了!
把自己的二手電腦賣給公司需要交稅嗎
那意思是只是紅沖了,沒有重新開過的話還是40萬留抵是吧?沒有紅沖之前留抵是38萬
紅沖發(fā)票是2萬
老師,之前你說可以做無票收入抵扣留抵稅額,但是現(xiàn)在公司可能后面不賣之前那個產(chǎn)品了,那現(xiàn)在應該怎么處理呢
那意思是只是紅沖了,沒有重新開過的話還是40萬留抵是吧?沒有紅沖之前留抵是38萬 對的 是這么做的
之前你說可以做無票收入抵扣留抵稅額,但是現(xiàn)在公司可能后面不賣之前那個產(chǎn)品了,那現(xiàn)在應該怎么處理呢 你做一個企業(yè)經(jīng)常銷售的 以后能開發(fā)票的
不一定是貨物的是嗎
不一定是貨物其他的銷售額也可以
那也要對應成本發(fā)票是吧
老師,留抵稅額38萬,那確認收入要確認330多萬嗎?這么多嗎
這么多能做無票收入嗎
那這個怎么處理哦,我之前看錯了,以為只要做38萬收入就可以了
可以做進項轉出嗎
可以做進項轉出 做進項轉出以后也沒法抵扣了
那我直接做330多萬無票收入可以嗎?結轉成本也是先暫估330多萬
還是怎么處理好呀
你好,可以的,可以這么做的。
就是做330多萬無票收入是沒問題的是吧,暫估成本也是暫估330多萬,等后面有業(yè)務開了發(fā)票直接沖這筆收入就可以是吧?
那今年開不了那么多發(fā)票呢,就是現(xiàn)在到年底業(yè)務沒有330多萬呢,也沒關系嗎
有關系的,這個沒有關系。
什么?沒有理解老師說的意思
沒有關系的,你暫估的,按照你實際業(yè)務來就可以的。
那現(xiàn)在做了330萬無票收入,后面到12月底沒有賣出那么多貨銷售330多萬怎么辦呢
需要簽個合同先嗎?后面在直接作廢?
對了稅務局是不是最好一點留抵稅額都不要留還是可以留幾萬這樣子呢
可以跨年的,跨年也可以充的,這個沒有關系。
你稅務局允許你們有留底嗎?如果有允許的話可以的。這邊不允許有的。
怎么知道稅務局允許不允許留抵哇
你留底之后,稅務局會找你們的。
6月份買了車,之前同事把進項全部勾選了,然后就打電話過來了,那現(xiàn)在最好的方法是做無票收入是吧
可以跨年的,跨年也可以充的,這個沒有關系。 那會要多交所的稅嗎
需要多交所得稅的,盡快的在匯算清繳之前處理完畢。