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老師6月進(jìn)項稅額有40萬,6月開了發(fā)票抵扣了2萬進(jìn)項稅,還有38萬進(jìn)項稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開,因為開錯了,那8月進(jìn)項留抵稅額是有40萬呢還是38萬呢

2022-08-15 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 21:55

您好 請問紅沖的金額是40萬 重開也是40萬吧

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快賬用戶9351 追問 2022-08-15 21:57

不是呀,紅沖了2萬銷項發(fā)票呢,然后又重新開了2萬,那這時留抵稅額是多少呀

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齊紅老師 解答 2022-08-15 22:08

留抵稅額還是不變 38萬

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快賬用戶9351 追問 2022-08-15 22:09

那老師,只是紅沖了,沒有重新開呢,留抵稅額是40萬還是38萬呢?會變嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-15 22:09

只是紅沖了,沒有重新開??留抵稅額是40萬

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快賬用戶9351 追問 2022-08-15 22:17

好的,老師這個跟時間沒有關(guān)系的是嗎?就是留抵稅額是累計的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 22:18

是的 如果沒有留抵退稅 就要累計

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快賬用戶9351 追問 2022-08-15 22:48

老師,我做無票收入,抵扣留抵稅額,但是后面公司可能不賣之前的貨了,那這種情況怎么處理呀

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齊紅老師 解答 2022-08-15 23:20

您的意思是要沖無票收入么

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快賬用戶9351 追問 2022-08-15 23:20

是的,老師

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齊紅老師 解答 2022-08-15 23:22

那知道后面會賣什么貨物么

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快賬用戶9351 追問 2022-08-15 23:24

這個不太清楚了,老板還沒決定

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齊紅老師 解答 2022-08-16 06:59

那單位只銷售貨物 么有其他業(yè)務(wù)么

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快賬用戶9351 追問 2022-08-16 10:19

也有其他的,老師留抵稅額還有38萬多,不符合退稅條件,應(yīng)該怎么把這留抵稅額抵扣掉,可以直接做330多萬的無票收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:20

不符合退稅條件,? 這是什么意思?

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快賬用戶9351 追問 2022-08-16 10:23

就是不符合增量留抵稅政策

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:26

不符合增量留抵稅政策? 那是可以留抵的 為啥非要用掉呢? 您當(dāng)?shù)夭辉试S有留抵? 如果是不允許 那就要做無票收入? 可以簽訂個假合同 然后做無票收入 后面合同作廢

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快賬用戶9351 追問 2022-08-16 10:48

留抵38萬,太多了怕有風(fēng)險,簽的假合同是可以直接簽330多萬嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-16 10:49

簽的假合同是可以直接簽330多萬

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您好 請問紅沖的金額是40萬 重開也是40萬吧
2022-08-15
你好,不可以,8月開的才能抵扣
2020-09-02
首先8月的時候,你要把1萬轉(zhuǎn)入留底科目 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 應(yīng)交稅費-留抵進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 9月時候 借:應(yīng)交稅費-銷項 6.5 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 5 應(yīng)交稅費-留底 1 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 0.5 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交 0.5 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.5
2021-10-20
你好,你重新開了發(fā)票,然后做了一個轉(zhuǎn)出,等于是一個認(rèn)證,一個轉(zhuǎn)出就沒有了
2024-05-24
您好,要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)規(guī)定,若在8月增值稅申報前認(rèn)證抵扣,有的地區(qū)可以抵減8月銷項稅額。
2020-09-01
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