您好 請問紅沖的金額是40萬 重開也是40萬吧
我8月份開了50萬發(fā)票出去,7月份沒有進(jìn)項留抵,然后8月份沒有認(rèn)證進(jìn)項,9月1號再認(rèn)證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
一般納稅人,8月銷項發(fā)票開出10多萬,進(jìn)項有8萬忘記要供應(yīng)商開票了,現(xiàn)在9月了,開了還可以放8月抵扣嗎?,不然8月只有一萬多進(jìn)項發(fā)票,要交蠻多稅。
老師:一般納稅人比如8月勾選了10萬進(jìn)項稅,但8月只有6萬銷項稅,剩下4萬想留抵,是選“本期認(rèn)證本期申報抵扣”還是“本期認(rèn)證下期抵扣”呢
老師我們12月認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票稅額16萬,我們12月銷項稅額10萬,那我們是不是有留抵稅額6萬,那這個分錄怎么做呢?
請問老師,我們2月份因為進(jìn)項發(fā)票沒及時開進(jìn)來要交15萬的稅,那么,我3月份是不是可以把2月份開的發(fā)票紅沖重新開,那我2月份交的稅就可以產(chǎn)生留抵稅額了
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀嬋胧裁纯颇?/p>
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
不是呀,紅沖了2萬銷項發(fā)票呢,然后又重新開了2萬,那這時留抵稅額是多少呀
留抵稅額還是不變 38萬
那老師,只是紅沖了,沒有重新開呢,留抵稅額是40萬還是38萬呢?會變嗎
只是紅沖了,沒有重新開??留抵稅額是40萬
好的,老師這個跟時間沒有關(guān)系的是嗎?就是留抵稅額是累計的是嗎?
是的 如果沒有留抵退稅 就要累計
老師,我做無票收入,抵扣留抵稅額,但是后面公司可能不賣之前的貨了,那這種情況怎么處理呀
您的意思是要沖無票收入么
是的,老師
那知道后面會賣什么貨物么
這個不太清楚了,老板還沒決定
那單位只銷售貨物 么有其他業(yè)務(wù)么
也有其他的,老師留抵稅額還有38萬多,不符合退稅條件,應(yīng)該怎么把這留抵稅額抵扣掉,可以直接做330多萬的無票收入嗎
不符合退稅條件,? 這是什么意思?
就是不符合增量留抵稅政策
不符合增量留抵稅政策? 那是可以留抵的 為啥非要用掉呢? 您當(dāng)?shù)夭辉试S有留抵? 如果是不允許 那就要做無票收入? 可以簽訂個假合同 然后做無票收入 后面合同作廢
留抵38萬,太多了怕有風(fēng)險,簽的假合同是可以直接簽330多萬嗎
簽的假合同是可以直接簽330多萬