對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù),銷(xiāo)售出去就可以按照暫估的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了嗎?
老師你好,前幾月做了暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收到了發(fā)票,先沖紅了暫估,還沖了當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,又在本月入庫(kù)后重新又做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。這樣做可以不
但估成本,你可以收入和成本一樣的,不交所得稅不就可以了。 老師的意思是,等后面收到成本發(fā)票以后先紅沖掉暫估成本,在做發(fā)票成本是嗎@郭老師
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買(mǎi)鋼材可以開(kāi)專(zhuān)票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專(zhuān)票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車(chē)行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車(chē)4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(lèi)(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類(lèi)收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
好的,老師如果38萬(wàn)一直無(wú)票收入可以嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
好的,那老師這筆賣(mài)出的貨是不是要注明賣(mài)了哪個(gè)型號(hào)的呀,方便后面查詢(xún)
對(duì)的,是的,是這么做的,你的進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)需要寫(xiě)清楚。
好的,老師如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票,之后是不是要交很多所得稅呀
你好對(duì)的 是這么做的
好的,老師紅沖的銷(xiāo)售收入,申報(bào)增值稅需要填寫(xiě)在申報(bào)表里面嗎
需要 填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額
就是比如上個(gè)月稅務(wù)局代開(kāi)了普票20萬(wàn),這個(gè)月紅沖了10萬(wàn),那就要在增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售收入里面填寫(xiě)-10萬(wàn),是這個(gè)意思嗎
你好 填寫(xiě)10萬(wàn)就可以 20-10
不是填寫(xiě)-10嗎老師
你還有個(gè)正數(shù)呢 不申報(bào)嗎
正數(shù)5月就申報(bào)了,紅沖是7月才拿到紅沖發(fā)票呢
老師,做38萬(wàn)無(wú)票收入,后面有段時(shí)間不賣(mài)那個(gè)貨了,那還是先這樣做把留抵稅額抵扣掉嗎
你好七月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票 只有這一個(gè)銷(xiāo)售額填寫(xiě)-10
好的,老師6月開(kāi)的發(fā)票,7月份申報(bào)的時(shí)候抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在8月份紅沖這個(gè)6月份開(kāi)的發(fā)票,重新開(kāi),金額是一樣的,那那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額還會(huì)退回去嗎?還是直接沒(méi)了呢
就是6月進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn),6月開(kāi)了發(fā)票抵扣了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,還有38萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開(kāi),因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了,那這時(shí)這個(gè)2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)還在留抵稅額那里嗎
紅沖你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 重新開(kāi)又增加了進(jìn)項(xiàng) 留底還在 如果重新開(kāi)的你不抵扣,別勾選 就沒(méi)有留底
重新開(kāi)為什么會(huì)增加進(jìn)項(xiàng),是重新開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票呢,就是6月進(jìn)項(xiàng)稅額有40萬(wàn),6月開(kāi)了發(fā)票抵扣了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,還有38萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在8月先把6月的發(fā)票紅沖掉,重新開(kāi),因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)了,那8月進(jìn)項(xiàng)留抵稅額是有40萬(wàn)呢還是38萬(wàn)呢
重新開(kāi)的專(zhuān)票 你得認(rèn)證 認(rèn)證了不就增加了進(jìn)項(xiàng)
38 這個(gè)不變的 銷(xiāo)項(xiàng)一正數(shù)一負(fù)數(shù)