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老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務(wù)局說,我們第二季度是0報的,要求補稅,怎么才能不繳稅呢?能不能把83萬做到2個季度里呢? 這83萬是按合同繳稅呢?還是按收入繳稅呢?是小規(guī)模納稅人 謝謝

2022-08-15 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 18:14

你六月份開的發(fā)票就應(yīng)該申報繳納稅費的 不能零申報的

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這個按照你的開票金額和稅率來繳納就可以
2022-08-15
你六月份開的發(fā)票就應(yīng)該申報繳納稅費的 不能零申報的
2022-08-15
您好,您不是6月開票,那就是二季度申報,那您二季度不申報原因?
2022-08-15
你好,要求你補交的是不是企業(yè)所得稅?如果是企業(yè)所得稅的話,你看下你們的利潤是盈利的還是虧損的。
2022-08-15
您不要再接了
2022-08-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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