您好,這個是的,不能抵消
機票開的普通發(fā)票,上面稅額為0(免稅),是不是不能抵扣進項?
老師,企業(yè)是一般納稅人,把房子租給個人,開的是普通發(fā)票,普票是不是不能抵扣進項稅,需要繳納增值稅呢?我們進項稅有留底稅額,能抵扣不?
老師你好,我們是一般納稅人自產(chǎn)自銷,如果去年有開銀耳九個點專票,現(xiàn)在免稅產(chǎn)品是不是不能開普通發(fā)票給客戶抵扣進項了?在36個月
老師,現(xiàn)在有留抵稅額,開了普通發(fā)票是不是抵消不了進項呀?現(xiàn)在普票不是免稅嗎?
老師您好,現(xiàn)在開的普通發(fā)票,不免稅了嗎?
請問已付款給對方公司,對立一直沒開發(fā)票給我們,現(xiàn)在對方公司破產(chǎn)清算,我們這筆預(yù)付余額怎樣處理。
億企贏財務(wù)軟件當月沒做賬會自動結(jié)賬么?反結(jié)賬是什么意思?
計算企業(yè)缺少多少成本票是看利潤總額么?需要結(jié)合哪個數(shù)據(jù)來看?
老師:企業(yè)注冊資金未實繳前,跟銀行貸款產(chǎn)生的利息,可以稅前扣除嗎?
報3000元的勞務(wù)報酬,怎么算要交多少稅,怎么算
老師我公司進貨也是把600貨款公戶打,把稅點用私戶打給人家嗎
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。謝謝老板,第一個問題已經(jīng)答復(fù)的很詳細,已經(jīng)理解,麻煩老師再針對第2.3個問題一一詳細答復(fù)一下,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
你好,請問一下,公司收到廠商的現(xiàn)金返利,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,咨詢一下,工公司要用我的中級證書辦房產(chǎn)資質(zhì)的延期,這里有什么風險嗎?是不是要明確職位及用途?
老師,麻煩給我發(fā)一下計算稅的公式,
老師,一般納稅人開普票是不是不減免哇
對的,他是不會免的這個