你好,是折舊期間每年都需要調(diào)整
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報(bào),免征增值稅和所得稅,農(nóng)業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實(shí)業(yè)務(wù), 老師我按照您說的,我增加了點(diǎn)現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-某某 購買商品 老師因?yàn)槲覀兪寝r(nóng)業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產(chǎn) 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農(nóng)業(yè)用的消毒液 我記到借生產(chǎn)成本 農(nóng)業(yè)機(jī)械 代 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候 消耗性生物資產(chǎn) 轉(zhuǎn)入到主營業(yè)務(wù)成本是嗎? 我把生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因?yàn)槲視航杩瞵F(xiàn)金做的多點(diǎn),我購買幼苗時(shí)候,一部分代 其他應(yīng)付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,這塊 是 哪個(gè)數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應(yīng)付款產(chǎn)生的,我不理解,我想先把,報(bào)表做成,和上個(gè)季度申報(bào)差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實(shí),起來,在調(diào)整可以嗎?老師?求仔細(xì)看看我的問題
老師好,就這第三小問凈利潤調(diào)整我標(biāo)記紅色字體部分沒繞過來,第二小問我自己做對(duì)了,標(biāo)紅色部分我知道是公允與賬面的差異,我是想問這個(gè)差異除了投資時(shí)點(diǎn)時(shí)候要調(diào)整,后面幾年也要調(diào)嗎?
老師他是這樣的,我這個(gè)資產(chǎn)折舊呢,我是二一年的時(shí)候,我就買了一輛車,二十九萬九千一百十五塊004的,然后呢,它每年的折舊額呢,就是我的第二列的這個(gè)71000多的。嗯,那我這個(gè)按照這個(gè)表填了以后,按照我圖發(fā)你了以后,它就老是提示我有問題。嗯,因?yàn)槲沂且越K為始來填的,因?yàn)槲易罱K的納稅調(diào)整額,就是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要調(diào)增,我從我的。賬載金額里面我有71000多的,就說每個(gè)月的折舊71000多,我今年肯定是要調(diào)整我的利潤部分嘛,那我第九行肯定就是這個(gè)七幺零三九點(diǎn)八八的。那我的第二行呢,他說我是本年折舊,那我本年折舊呢,的確也是折了七幺零三九點(diǎn)八八,那我在想它第九行是第二行減去第五行,那我第五行肯定得填零呀,對(duì)不對(duì)。但是呢,我一直通不過,好像第五行不能填零。
老師您好,我想問問一下這個(gè)題目: 在第四小問計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因?yàn)槟?00不能抵扣嗎,還有后面的那個(gè)+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異這個(gè)是什么意思? 然后就是第六小問,計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,為什么要減去160*25%呢?這個(gè)不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價(jià)值計(jì)量及其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎,這個(gè)不太明白? 老師還有最后的那個(gè)遞延所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個(gè)是怎么計(jì)算出來的呀
我想請(qǐng)問一下,就是小麗個(gè)人和我們公司一起投資建立a充電樁站,然后小麗持有這個(gè)項(xiàng)目a充電樁站80%的股份,對(duì)這個(gè)a項(xiàng)目的運(yùn)營、建設(shè)等其他方面沒有決定權(quán),并且不占有公司的股份,等這個(gè)a充電樁站有利潤了就針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分紅,但是公司整體本身上是虧損的,我這種應(yīng)該怎么做賬呢?可以針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目盈利了就分紅嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?