你好,只要是當(dāng)月的,你都可以在當(dāng)月勾選認證的。
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進項發(fā)票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進項發(fā)票稅號出問題了,納稅人在認證進項發(fā)票的時候,認證不成功,聯(lián)系對方要求重新開具發(fā)票,但時間已經(jīng)來不及了,進項發(fā)票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補救沒?怎么辦?老師
我6月開了一家公司,因為不懂財務(wù),7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務(wù)),但進項發(fā)票我不懂,也沒問供應(yīng)商要,所以沒多少進項發(fā)票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發(fā)票能不能取進來的,我問了供應(yīng)商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發(fā)票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務(wù)局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
麻煩問一下7月銷項開票地板100萬,進項地板30萬,8月申報7月增值稅,進項不夠,8月份取得的進項50萬只能留到9月份申報才能用,公司取得的其他進項,如辦公費,車輛費能否在本月勾選抵扣?
甲公司為某電子產(chǎn)品代理,本年代理商品的購銷價格受到生產(chǎn)廠家的控制,毛利率偏低,一方面甲公司近期集中購入產(chǎn)品,導(dǎo)致進項稅急劇上升,另一方面其前期庫存商品的市場銷售價格下跌,導(dǎo)致銷項稅下降,已連續(xù)兩個月 (本年8月-9月)增值稅應(yīng)納稅額負申報。本年8-9月的銷項稅分別為100萬元、120萬元,認證通過可抵扣進項稅額分別為110萬元、160萬元,這樣到本年10月仍有50萬元的進項稅留抵。本年1(月銷項稅額為70萬元,購入產(chǎn)品取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額為40萬元。假設(shè)甲公司連續(xù)3個月增值稅零申報或負申報時。有「能被當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)作為異常戶進行管理。 要求:請對上述業(yè)務(wù)的稅收籌劃風(fēng)險進行防范。
你好!我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報9月份增值稅報表,請問9月份取得的費用專用發(fā)票,不抵扣的發(fā)票要勾選嗎?(例如:有4張進項發(fā)票,我只抵3張,另1張放在10月份抵,那9月份我是只勾選3張,還是4張都要勾)
原來是會計公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進項發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報表嗎,問了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進項稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計算抵扣
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
辦公費、車輛費能否勾選作為作為進項抵扣?
你好,這個是可以的呀,你這個沒有什么特殊的情況,正常勾選認證就。
開的材料地板的發(fā)票,能勾選辦公費車輛的進項嗎
你好,可以的,只要是這屬于你們公司的正常支出都是可以的。