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我們廠借電給電信用,比如這個(gè)月電費(fèi)共1萬(wàn),其中1千是電信的,怎么做分錄? 一、收到1萬(wàn)電費(fèi)發(fā)票 二、收到電信轉(zhuǎn)來(lái)電費(fèi)一千元 三、我們開(kāi)給電信的使用電費(fèi)發(fā)票,怎么做分錄? 四、我們開(kāi)給電信使用電費(fèi)發(fā)票名稱(chēng)應(yīng)該怎么開(kāi)??

2022-08-15 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-15 12:01

1借預(yù)付賬款,貸銀行存款 2借銀行存款,貸預(yù)收賬款 3借預(yù)收賬款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本,1000管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款10000

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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:02

供電*電費(fèi) 開(kāi)這個(gè)發(fā)票的。

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快賬用戶5139 追問(wèn) 2022-08-15 12:23

老師,感覺(jué)不太對(duì)呀,您看下我做的,這樣可以嗎? 收到電網(wǎng)發(fā)票,共1萬(wàn),其中9千是我們公司用的,一千是電信借用的。 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)9千 其他應(yīng)收款-電信1千 貸:銀行存款(支付給電網(wǎng))1萬(wàn) 二、收到電信租用1千的電費(fèi)款 借:銀行存款1千 貸:其他應(yīng)收款-電信1千 三、我公司開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給電信 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)1千 貸:其他業(yè)務(wù)收入884.96 應(yīng)交稅費(fèi)115.04

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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:26

你好,咱倆的結(jié)果不一樣嗎最后

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快賬用戶5139 追問(wèn) 2022-08-15 12:36

明白了,不好意思老師。 我還想問(wèn)一下,我們沒(méi)有電費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍,只是借給電信用,也可以開(kāi)發(fā)票給電信嗎?稅率是13%嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:39

你問(wèn)下你稅務(wù)局偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開(kāi)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-08-15 12:39

允許的話,一般納稅人開(kāi)13%的。

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快賬用戶5139 追問(wèn) 2022-08-16 08:50

老師,我們公司不開(kāi)票給電信,電信也不用我們開(kāi)票,可不可以做成代收代繳,用其他應(yīng)收款作為電信部分電費(fèi),收到電信轉(zhuǎn)來(lái)電費(fèi)再?zèng)_其他應(yīng)收款???

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齊紅老師 解答 2022-08-16 08:53

你好,如果沒(méi)有利潤(rùn)的可以的。

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1借預(yù)付賬款,貸銀行存款 2借銀行存款,貸預(yù)收賬款 3借預(yù)收賬款1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他業(yè)務(wù)成本,1000管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款10000
2022-08-15
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去做相反的。
2023-09-25
1.當(dāng)您收到其他公司的電費(fèi)并收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“其他業(yè)務(wù)收入”或“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,具體取決于您公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入) 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”科目。 1.您向其他公司開(kāi)具了同樣的電費(fèi)發(fā)票,應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“其他業(yè)務(wù)支出”或“主營(yíng)業(yè)務(wù)支出”科目,同樣取決于您的業(yè)務(wù)性質(zhì)。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:其他業(yè)務(wù)支出(或主營(yíng)業(yè)務(wù)支出) 貸:銀行存款 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。 1.如果您收到的電費(fèi)發(fā)票是用于自己公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),則應(yīng)將該筆費(fèi)用記入“管理費(fèi)用-電費(fèi)”科目。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 同時(shí),您應(yīng)該將該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目
2023-12-25
1. 可以,2 這個(gè)收取全額這個(gè)金額,是做應(yīng)收,這個(gè)倒推含稅/1.13這個(gè)是你收入,2 做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等 開(kāi)出借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
2021-01-04
同學(xué),你好 你現(xiàn)在把這張發(fā)票復(fù)印幾份,分別放在憑證里面
2020-12-29
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