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Q

1、收到團(tuán)款、保險(xiǎn)費(fèi) 借:銀行存款2957.59 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7.41 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(2960-167.55)2792.45 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(2960/1.06*0.06) 167.55 其他應(yīng)付款-代收保險(xiǎn)費(fèi) 5 2、轉(zhuǎn)給別的團(tuán) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2900.8(2960*0.98) 貸:銀行存款 2900.8 3、支付給別的團(tuán)的費(fèi)用中如果有可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中扣減的金額做如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(支出可抵減金額/(1+6%)×6%) 旅游服務(wù)業(yè)收?qǐng)F(tuán)款,扣完點(diǎn)后將余款轉(zhuǎn)給別的團(tuán),以上分錄怎么體現(xiàn)差額征稅!

2022-08-13 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-13 20:19

你好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)……類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的 (體現(xiàn)差額征稅)

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快賬用戶(hù)8752 追問(wèn) 2022-08-13 20:21

?但之前那個(gè)老師回答說(shuō)這個(gè)不是我對(duì)應(yīng)成本計(jì)算出來(lái)的稅,而是我要拿回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票的稅

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快賬用戶(hù)8752 追問(wèn) 2022-08-13 20:22

差額不是收入和我的成本的差額嗎

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快賬用戶(hù)8752 追問(wèn) 2022-08-13 20:25

我的成本就是支付給別的團(tuán)的費(fèi)用,這部分計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)抵減,不才是差額征稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-13 20:51

是的,你的理解很對(duì)

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快賬用戶(hù)8752 追問(wèn) 2022-08-13 20:53

但我是一般納稅人,別的團(tuán)開(kāi)過(guò)來(lái)的票是普票,都是旅游業(yè),不是不管專(zhuān)票還是普票都可以抵,可以差額嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-13 20:54

是的,普票也可以差額計(jì)稅的

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快賬用戶(hù)8752 追問(wèn) 2022-08-13 20:57

那最后那個(gè)分錄的銷(xiāo)項(xiàng)抵減稅額就是(2900.8/1+6%)×6%

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齊紅老師 解答 2022-08-13 21:19

是的,你的理解很對(duì)

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快賬用戶(hù)8752 追問(wèn) 2022-08-13 21:42

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-13 21:43

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)……類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額的 (體現(xiàn)差額征稅)
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同學(xué)你好 。下列各項(xiàng)中,相關(guān)賬務(wù)處理正確的有()。-ABC
2022-06-06
同學(xué)您好 錯(cuò)誤的是D
2022-05-23
1、在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下增設(shè)營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額專(zhuān)欄,用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷(xiāo)售額而減少的銷(xiāo)項(xiàng)稅額;同時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等相關(guān)科目應(yīng)按經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的種類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算. 2、企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷(xiāo)售額而減少的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目.
2021-11-23
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
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