借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
老師,單位賣了一些廢品收到的錢,怎么入賬,要交稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)一下研發(fā)項(xiàng)目A產(chǎn)品失敗了A產(chǎn)品當(dāng)作廢品處理了收到的錢怎么做賬,需要交稅不
老師 請(qǐng)問(wèn)一下研發(fā)項(xiàng)目A產(chǎn)品失敗了A產(chǎn)品當(dāng)作廢品處理了收到的錢怎么做賬,需要交稅不
老師我們是藥品制造業(yè) 單位把單位用商務(wù)車賣了 需要上增值稅嗎 賣了收到的錢需要做銷項(xiàng)稅額嗎
老師,公司處理辦公室的一些設(shè)備電腦,報(bào)廢了,賣廢品,這個(gè)要怎么做賬處理呢,要報(bào)稅嗎?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
這些廢品與我們公司的正常業(yè)務(wù)沒(méi)關(guān)系,都是些不要的廢紙之類的
廢品是指由于生產(chǎn)原因而造成的不符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不能按原定用途使用的產(chǎn)品。企業(yè)賣廢品取得的收入,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 公司賣廢品收入會(huì)計(jì)分錄 (1)如果是一般納稅人 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
其他業(yè)務(wù)收入科目核算企業(yè)確認(rèn)的除主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)以外的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入,包括出租固定資產(chǎn)、出租無(wú)形資產(chǎn)、出租包裝物和商品、銷售材料、用材料進(jìn)行非貨幣性交換或債務(wù)重組等實(shí)現(xiàn)的收入。企業(yè)可按照其他業(yè)務(wù)收入種類對(duì)該科目進(jìn)行明細(xì)核算。
老師,如果單位得到的打官司對(duì)方的賠償款呢怎么做賬
這個(gè)賠償款具體的是什么的?比如對(duì)方欠你的錢是應(yīng)收賬款的,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,你需要確認(rèn)收入的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
不是收入,是對(duì)方本來(lái)是我們的房東,把房子租給我們,我們轉(zhuǎn)租的,但是我們轉(zhuǎn)租后對(duì)方又不租給我們了,這樣就打官司,后來(lái)我們贏了,對(duì)方給的賠償款。
轉(zhuǎn)租之后,這個(gè)就是你的收入。