直接計(jì)入當(dāng)期收入
去年銷售貨物,質(zhì)量爭議,協(xié)商給客戶折讓價(jià)格。今年8月份才想來處理,可以紅沖發(fā)票,沖減收入吧;是通過以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接計(jì)入當(dāng)期收入
利和股份公司為一般納稅人,該公司對存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià),2020年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。10、20日,出售一臺不需用設(shè)備給B企業(yè),設(shè)備零面原價(jià)180000元,已提折舊30000元。出售價(jià)格200000元,出售設(shè)各價(jià)款已經(jīng)收到,并存入銀行。假定該項(xiàng)業(yè)務(wù)已全部處理完畢(不考慮相關(guān)稅費(fèi)),11、22日,銷售給南沐公司辦公點(diǎn)椅400套,辦公桌每張售價(jià)860元,辦公椅每把售價(jià)320元,增值稅稅率13%,收到南沐公司開出的面值為533360元,期限6個(gè)月的商業(yè)匯票一張。12、25門,公司因生產(chǎn)討程中的噪聲污染被和關(guān)部門特?cái)?shù)10000元。公司以銀行存款立任了罰款后,立即通過調(diào)整工序等方法整改喚聲問題。13、30日,該公司從乙公可購買一批商品,價(jià)款為80000元,增值稅為10400元。由于陷入財(cái)務(wù)困難到期無法支付貨款,與人公司達(dá)成項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議。協(xié)議規(guī)定,公司同意減免利利公司貨款至70000元,利和公司當(dāng)日支付了全部款項(xiàng)。14、31日,公司年末應(yīng)收賬款余額為800000元,按照以前年度的實(shí)際損失事確定環(huán)賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例為5%,則本年度應(yīng)提壞
公開發(fā)行A股的X股份有限公司(以下簡稱X公司)系A(chǔ)BC會計(jì)師事務(wù)所的常年審計(jì)客戶。A和B注冊會計(jì)師負(fù)責(zé)對X公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。X公司適用的增值稅稅率為17%。在對X公司的審計(jì)過程中,A和B注冊會計(jì)師注意到:銷售給C公司硬件2106萬元(含稅,增值稅稅率為17%)。發(fā)貨單、發(fā)票、安裝驗(yàn)收報(bào)告、銷售合同核對后無異常,2010年度,X公司確認(rèn)該項(xiàng)銷售收入1800萬元。注冊會計(jì)師在對應(yīng)收C公司2106萬元款項(xiàng)進(jìn)行函證時(shí),C公司回函表示已經(jīng)退貨。經(jīng)檢查,X公司已于2011年1月10日沖減了當(dāng)月銷售收入1800萬元,并沖減相關(guān)銷售成本1600萬元。要求:針對上述事項(xiàng),回答A和B注冊會計(jì)師是否需要提出審計(jì)處理建議?若需要提出審計(jì)調(diào)整建議,請列示審計(jì)調(diào)整分錄(審計(jì)調(diào)整分錄不考慮對X公司2010年度的企業(yè)所得稅、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益及利潤分配的影響)
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
好的,那就直接開紅字發(fā)票紅沖,入賬到當(dāng)期收入是吧,可是公司又停產(chǎn)了,現(xiàn)在沒有經(jīng)營了,這樣當(dāng)月收入就是負(fù)數(shù)了,有沒問題的?
沒問題的,但是只能去稅務(wù)大廳申報(bào)