您好,是的,就是臨時工的合同。勞務(wù)合同。個人去稅務(wù)局代開發(fā)票。 不帶開發(fā)票,企業(yè)也可以做帳,就是沒有成本票,不能稅前扣除。
我們公司是一個建筑公司,有一些項目是通過中間人介紹來的,簽有居間協(xié)議,公司需要支付費用給他們,其實就是介紹費,這個需要他們到稅務(wù)局開什么發(fā)票?稅費高不高?
酒店行業(yè),平時和會展公司合作,讓他們介紹客人來我們的場地開會,完了給會展公司一定傭金!請問會展公司可以開會議服務(wù)費發(fā)票給我們結(jié)賬嗎?
老師好,我們給介紹客戶給公司的介紹人,有返傭的政策,但是這些人不是我公司正式員工,按照勞務(wù)報酬所得稅率太高,介紹人不同意,經(jīng)過協(xié)商,我們跟介紹人簽署勞動合同,但是他社保在別的單位繳納,我們每月正常給他申報工資,這樣有什么風(fēng)險嗎? 如果可以這樣操作在規(guī)劃介紹人工資時,我工資框架定位哪些合適
我們老板朋友介紹我們做隔離酒店,然后一個月他要拿13萬提成,他不是我們員工,也沒扣個稅,也沒有發(fā)票給我們,我們公戶打到他私戶有什么風(fēng)險嗎
我們酒店要給介紹人返傭,介紹人不是我們公司的員工,我可以簽臨時用工合同給他發(fā)工資嗎?他不想去開票。
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
臨時工不是可以簽勞動合同,那不是稅前可以扣除。
簽訂勞動合同就不是臨時工了,那屬于單位的員工。
我百度查是勞動關(guān)系的
。看您自己情況,您要是簽勞動合同呢,就屬于自己員工用工資表做帳,不用發(fā)票。需要交社保。