您好,會計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本-代發(fā)工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)稅
老師你好,請問建筑勞務(wù)工資的個(gè)稅人員需要全部申報(bào)嗎,怎么補(bǔ)申報(bào)?還有開出了勞務(wù)票,為及時(shí)付給民工工資,總包方直接發(fā)放了工資沒有經(jīng)過我司的賬戶,請問怎么做賬務(wù)處理?麻煩解答,謝謝
我是分包勞務(wù)公司,總承包方通過農(nóng)民工專戶代發(fā)工資,已經(jīng)發(fā)到工人卡上,但是我們還能有開票,也不走賬到我們勞務(wù)公司,這個(gè)分錄要怎么做呢?能詳細(xì)一點(diǎn)嗎
建筑勞務(wù)公司開票給總包,通過民工工資專戶總包直接發(fā)給民工,勞務(wù)公司開的發(fā)票(普票)怎么做賬? 一部分是建筑公司通過民工專戶發(fā)放工資 一部分是建筑公司打款到勞務(wù)公司,由勞務(wù)發(fā)放工資,那么建筑公司不通過勞務(wù)公司的銀行走賬,我們勞務(wù)公司也要做賬嗎?如果要做怎么做建筑公司民工專戶那個(gè)的賬呢?
總包把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給總包開票,但是勞務(wù)費(fèi)通過農(nóng)民工資戶全部代發(fā)出去了。那勞務(wù)公司怎么做賬呢,這樣合理嗎
總包單位通過農(nóng)民工專用賬戶代發(fā)工資,勞務(wù)公司該怎么做賬?分錄怎樣寫呢?謝謝,麻煩解答一下
老師,我問你查看我剛更正的24年的財(cái)報(bào)
你好老師,我們當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)是4306元,員工工資都比這個(gè)多,想請問老師,如果可以調(diào)整了按這個(gè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)工資,正常買社保,和少那部分用什么形式支付
出口貨物剩余幾十美元公司不收取了,這部分怎么記賬
請問22年23年24年,分別年均營業(yè)額,年均利潤率,年均資產(chǎn)負(fù)載率是多少?
老師,開具的普票,購買方已入賬,需要購買方做什么,銷售方才能沖紅重開
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么處理報(bào)稅和做賬???
通行費(fèi)的發(fā)票能抵扣嗎?
老師,普票購買方已入賬,需要購買方做什么,銷售方才能給他沖紅重開
老師 公司入駐園區(qū)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 園區(qū)的一些稅費(fèi)優(yōu)惠有政策文件支撐嗎
返利返的是貨物 實(shí)際沒有收到款項(xiàng) 那為什么要開負(fù)數(shù)發(fā)票 比如本來之前的應(yīng)收是1200元 返貨的是價(jià)值是200元 但是這期貨是返利送的 沒收到錢 我這邊開負(fù)數(shù)發(fā)票 不是沖減了應(yīng)收了嗎 實(shí)際應(yīng)收是1200元 這邊開負(fù)數(shù)變成了應(yīng)收1000了
這個(gè)錢沒有真正的打到建筑勞務(wù)公司,那也用銀行存款么
你好,掛應(yīng)付賬款了。
老師,能不能發(fā)個(gè)全的分錄,這樣不明白
我開票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
您好,合規(guī)分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-代發(fā)工資 貸:應(yīng)付賬款 ?借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
一部分錢是打到我們勞務(wù)公司賬號,通過我們發(fā)的工資,但是有一部分總包直接劃到農(nóng)民工專用賬號了,沒通過我們賬號走,那我要怎樣平賬呢
我收到一部分錢:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 那總包直接從農(nóng)民工專戶走的錢,我怎樣去平應(yīng)收賬款呢
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款-勞務(wù)公司 貸:應(yīng)收賬款-總包款
那通過我勞務(wù)公司發(fā)工資的這一部分工人工資我是這樣做的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,那總包給工人發(fā)工資不需要用到應(yīng)付職工薪酬去過渡么
您好,這樣也行,簡便。個(gè)稅要代扣。
相當(dāng)于我應(yīng)收賬款一部分是用現(xiàn)金回來的,一部分是應(yīng)付賬款來平掉的,剛好就平了
回答不了問題了么
我還有一點(diǎn)不明白是什么,就是我勞務(wù)公司計(jì)提的工資貸方是用應(yīng)付職工薪酬核算的,但是總包那筆是充的應(yīng)付賬款,這要怎么辦哦
您好,從你們應(yīng)收款扣。 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款-勞務(wù)公司 貸:應(yīng)收賬款-總包款
您可能沒明白我的意思,我勞務(wù)公司計(jì)提工資:借:主要業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 但是總包的那筆:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 那我總包后面是不是好的加一筆分錄呀:借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 呢
你好,合規(guī)做法:總包要在勞務(wù)票外另付工資直接發(fā),你們不走賬,也不代發(fā),成本也與你們無關(guān);你們按照勞務(wù)合同的確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)代發(fā)工資社保的成本就行了。