你好,不會的,未開具發(fā)票,到時(shí)候你填寫負(fù)數(shù)。
老師,請教個(gè)問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無票收入申報(bào)了,但我們在7月份把6月份收到的款項(xiàng)開具發(fā)票了,在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶?
我想問,2月有一個(gè)末開票收入已經(jīng)申報(bào)并交稅了,現(xiàn)在3月又重新開票了,這樣我申報(bào)的時(shí)候沖之前的無票收入對嗎,那賬上要做什么嗎,如果賬上不做什么,是不是申報(bào)表和賬上就對不上了?
老師你好,就是賬上2-6月都有無票收入,我在報(bào)稅的時(shí)候,6月我已經(jīng)申報(bào)了一部分,那么7月份我再去看2-6月的無票收入還會有這么多嗎?
我們6月份做的無票收入已經(jīng)報(bào)稅了,8月客戶要求我們補(bǔ)開票,這種情況在申報(bào)的時(shí)候怎么處理呢 謝謝!如何做賬
老師您好,我們公司在6、7月份的時(shí)候沒有開票,在交增值稅的時(shí)候就是報(bào)的0收入,但是賬上計(jì)提這兩個(gè)月的收入了,就是報(bào)表上是6-12月的收入,而增值稅的累計(jì)收入是8-12月的,這樣會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師什么意思,填寫負(fù)數(shù)是什么意思?
你好,之前你的無票收入填寫了100,現(xiàn)在開了發(fā)票再無票收入里面填寫-100 這樣就不會重復(fù)交稅了。
老師,就是我們用POS機(jī)刷的沒有進(jìn)公戶,也沒有開票,然后我報(bào)稅我報(bào)了這個(gè)無票收入,但是之前刷POS機(jī)多,我在報(bào)稅的時(shí)候不知道我上個(gè)月報(bào)的無票收入是不是還在那個(gè)賬上
你好,那你這個(gè)月開了發(fā)票嗎?之前申報(bào)了無票收入的,這個(gè)月開了發(fā)票沒有?
沒有,老師我是不懂報(bào)稅該怎么報(bào),就是那個(gè)POS是有綁定公戶的
正常的應(yīng)該做無效收入里面的,如果對方不要發(fā)票,做無效收入里面就可以。
老師我是不懂還剩多少無票收入要報(bào)
你好,當(dāng)月的收入是多少?開了發(fā)票的是多少收入?減去開發(fā)票的不就是無票收入?
是之前開的,老師,我之前也報(bào)了一部分,但是我看那個(gè)本年余額還是有30多萬
那你開了發(fā)票的這些,有沒有之前已經(jīng)申報(bào)了無票收入的?