久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

29997*95%/12/3 29997/12/3 你分別試一下這個 老師,之前財務沒有設置凈殘值,凈殘值為0,那我要給它調下嗎?郭老師

2022-08-12 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-12 13:54

不用調整,我的意思就是讓你算一下這兩個數(shù)字,哪個和你折每個月的折舊金額能對起來。

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 13:54

這是5%的殘值率,第二個是沒有殘值率的 兩個都是每個月的折舊。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:03

沒有凈殘值的可以對上,那2020年的那些怎么知道有沒有計提完呀

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:05

2020年購入辦公家具91535.67元,購入打印機4777.76元,購入電腦6000元,不知道2020年幾月購入的,知道這些固定資產(chǎn)2020年已經(jīng)計提了30930.78元了,然后每個月計提1915.16元

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:05

你按照我這個方法再算一下 其他的就可以了

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:05

2020年買來的折舊,怎么也得三年,肯定沒有集體玩。

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:06

折舊就肯定沒有計提完。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:07

好的,辦公家具一般是折舊幾年呀

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:07

剩0.95是什么意思呀

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:08

最低五年折舊的 95%,這個是殘值率5%的意思,一減5%不就是。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:15

明白了,老師這個設置不設置凈殘值要看金額大小嗎?老師你一般會設置凈殘值嗎?因為幾百萬的固定資產(chǎn),之前財務設置 的凈殘值都是為0 的

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:17

對的可以的 如果像房屋那種,你可以設置5% 像電子設備的這種金額比較小的,或者是生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具的可以設置零,生產(chǎn)設備的可以設置3%。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:19

老師機械設備呢,有個機械設備200多萬,之前財務是么有設置凈殘值的,那這個我需要調凈殘值嗎?還有就是一輛汽車300萬,這個汽車要設置凈殘值嗎?凈殘值設置多少合適哇

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:20

不設置就不設置吧,按照之前的來就行。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:25

好的,老師辦公家具一般是分幾年折舊呢?有沒有稅法上的一些項目的折舊年限哇,我收藏下

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:25

5 房屋、建筑物,為20年; 飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設備,為10年; 與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具、工具、家具等,為5年; 飛機、火車、輪船以外的運輸工具,為4年; 電子設備,為3年。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 14:57

好的,老師我現(xiàn)在按照5年跟3年算,然后現(xiàn)在賬上是多計提了,老師現(xiàn)在怎么調整呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 14:58

你好,可以紅沖的,借累計折舊,借管理費用負數(shù)。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 15:00

摘要怎么寫呀,

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 15:01

你好,紅沖多計提的折舊。

頭像
快賬用戶9306 追問 2022-08-12 16:23

好的,老師累計折舊貸方余額是不是表示已經(jīng)計提的金額哇

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 16:28

是的是的,是這么做的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
不用調整,我的意思就是讓你算一下這兩個數(shù)字,哪個和你折每個月的折舊金額能對起來。
2022-08-12
您好,若甲對乙是權益法核算,您的處理非常正確。
2020-08-28
你好,同學 看一下圖片,參考一下
2020-09-26
根據(jù)您提供的信息,這些款項是屬于公司向非公司股東和員工支付的款項。如果這些款項是作為商務接待費用支出的話,那么這些款項應該被視為公司的正常經(jīng)營支出,并應該在公司的財務報表中進行記錄。 在稅務方面,如果這些款項是作為商務接待費用支出的話,那么這些支出應該是可以列入公司的成本費用中,并在企業(yè)所得稅申報時進行扣除。但是,如果這些款項是轉給個人的,且沒有合理的商業(yè)目的和合法的發(fā)票等憑證,那么這些款項可能會被視為個人所得稅的應稅所得,需要在個人所得稅申報時進行申報和繳納稅款。 因此,建議您先核實這些款項的具體性質和用途,確保它們符合相關稅收法規(guī)和商業(yè)慣例。如果這些款項確實是作為商務接待費用支出的話,您可以在公司的財務報表中將其列為其他應收款,并在企業(yè)所得稅申報時進行扣除。但是,如果這些款項是轉給個人的,且沒有合理的商業(yè)目的和合法的發(fā)票等憑證,那么您需要在個人所得稅申報時進行申報和繳納稅款。
2024-02-26
同學你好 1.要的 2.對的 3.是的 4.沒事,你賬上也改了就行
2021-04-29
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×