您好,那您沖減上述材料消耗當(dāng)期成本

老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
公司購(gòu)買了一批原材料當(dāng)時(shí)購(gòu)買價(jià)格是預(yù)估價(jià),現(xiàn)在來發(fā)票了,比當(dāng)時(shí)預(yù)估價(jià)格高,現(xiàn)在東西都用完了,原材料賬上數(shù)據(jù)是0,還余了金額,這個(gè)多出來的錢怎么做賬?
公對(duì)公付款購(gòu)買材料,收到賣方開來的專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額比公對(duì)公付款金額多了0.09元,之前走的預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在發(fā)票回來了,預(yù)付賬款這個(gè)科目貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)0.09,這個(gè)怎么處理
老師您好!這是同一批貨,貨上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本。上個(gè)月暫估的時(shí)候采購(gòu)給我的價(jià)格有誤,這個(gè)月發(fā)票到了價(jià)格有差異,現(xiàn)在數(shù)量都領(lǐng)用了,價(jià)格差異那么大,表格上我要怎么做好呢?公司沒有原材料的管理軟件,原材料都是Excel表格做的。
去年購(gòu)買的原材料,因?yàn)橘|(zhì)量問題,有部分發(fā)票到上個(gè)月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬多元,產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫(kù),銷售成本的原材料價(jià)格是按合同暫估價(jià)格做的賬,請(qǐng)問我現(xiàn)在收到少了2萬多的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對(duì)接銀行,他明確說要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等
老師,請(qǐng)問廣東省惠州市每月社保多少號(hào)前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽同事說報(bào)銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了。現(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?


最近幾個(gè)月都沒有生產(chǎn),怎么沖減?
您好,對(duì)應(yīng)原材料是何時(shí)計(jì)入成本
分好幾個(gè)月用完的,這個(gè)怎么分?
您好,就是調(diào)整對(duì)應(yīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)成本
分錄該怎么寫?
您好,是否跨年度呢?
是的,跨年了
您好,那您調(diào)整以前年度損益調(diào)整,更正對(duì)應(yīng)的匯算清繳