您好 公司開(kāi)了一張預(yù)付款保函,給交易對(duì)手,這份原件是像支票一樣,要給對(duì)方, 到期后不需要退回 銀行回單做賬就可以了
郭老師您好,是這樣,我們新接了一家京東的店鋪,由我們經(jīng)營(yíng),這家店對(duì)應(yīng)一個(gè)公司主體,我們變更了這個(gè)公司的股東和法人成我們自己的,現(xiàn)在需要付款20萬(wàn)給他們,但沒(méi)有發(fā)票,是否可以股份轉(zhuǎn)讓的方式支付給他們的原股東,然后不用有發(fā)票,我們用股權(quán)轉(zhuǎn)讓書做附件入賬可以嗎?這樣能操作嗎?具體怎樣做賬呢?謝謝您
老師,我們公司開(kāi)了一張預(yù)付款保函,給交易對(duì)手,這份原件是不是像支票一樣,要給對(duì)方,我們拿復(fù)印件做賬嗎,這個(gè)東西履約期限結(jié)束了以后,還給我們公司嗎
老師:您好,我想問(wèn)一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票,對(duì)方只開(kāi)合同的未稅價(jià),房租的稅金要我私付到個(gè)人卡上,電費(fèi)也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費(fèi)可以開(kāi)收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開(kāi)給他們的電費(fèi)發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開(kāi)收據(jù)給我們的。
老師,咨詢個(gè)事情,我們通過(guò)擔(dān)保公司辦理500萬(wàn)的履約保函。現(xiàn)在要給擔(dān)保公司打款10萬(wàn)擔(dān)保費(fèi)。但是對(duì)方合同還沒(méi)給我們蓋好,只給了我們一張打款通知書,而且通知書上還沒(méi)有蓋對(duì)方的章。說(shuō)是打款后會(huì)把合同和發(fā)票一起給到我們。這樣子我們可以先打款嗎?
老師,我們?cè)诮衲暌辉路蓍_(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票給客戶寄出去了,現(xiàn)在客戶賴賬說(shuō)沒(méi)有收到票,讓我們作廢重開(kāi)然后給我們辦款,現(xiàn)在是我們這樣的票我們拿不到抵扣原件可以隨便作廢嗎?還有不出情況說(shuō)明我們可以給對(duì)方蓋章我們復(fù)印件嗎?
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒(méi)有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有員工沒(méi)有任何費(fèi)用,也沒(méi)有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少